@article { author = {Elbeltagy, yosry Mohamed Mahmoud}, title = {The impact of the industrial specialization of the auditor On the Quality of Financial Reporting - An Empirical Study Companies listed on the Saudi Stock Exchange}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {1-32}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44664}, abstract = {          The research aimed to showing the impact of the auditor industrial specialization on the financial reports quality, by shedding light on the strategy of the auditor industrial specialization and its relation to the audit quality and the financial report quality . An empirical study was conducted to prove the imposition of the study that there is a direct relationship between the auditor industrial specialization and the financial reports quality. The study population is represented in the published financial reports of companies listed on the Saudi Stock Exchange. The study sample included 62 companies in 8 sectors during the period 20132016 The sample  consisted of 248 individuals. The variables of the study were two main variables that represent the hypothesis of the study: the auditor's specialization and the quality of the financial reports, and two control variables. The purpose of their inclusion is to show their effect on the relationship between the auditor industrial specialization And the quality of financial reports, which are the financial leverage and earnings profitability variables .   In order to prove the validity of the study, a simple regression relationship has been done between the variable of the auditor industrial specialization (independent variable) and the quality of the financial reports (a dependent variable), and to show the effect of the control variables was introduced in the model. The dependent variable is the quality of the financial reports , The independent variables are the auditor's specialty, the degree of financial leverage and the profitability of the stock. The results of the study showed that there is no statistically significant relationship between the variable of the auditor industrial specialization and the quality of financial reports in the Saudi business environment, The results of this study were agreed with the results of some previous studies. The audit  quality and the quality of the financial statements have been attributed to some characteristics of the client (size, financial performance, growth rates) and not to the auditor's specialty. There is an inverse correlation between the financial leverage and the quality of the financial reports, and there is no significant statistical relationship between the earnings per share and the quality of the financial reports .}, keywords = {Industrial Specialization,Auditor,Quality,Financial reports}, title_ar = {أثر التخصص الصناعى لمراقب الحسابات على جودة التقارير المالية – دراسة تطبيقية على الشرکات المقيدة فى بورصة الأوراق المالية السعودية}, abstract_ar = {استهدف البحث بيان أثر التخصص الصناعى لمراقب الحسابات على جودة التقارير المالية ، وذلک من خلال القاء الضوء على استراتيجية التخصص الصناعى لمراقب الحسابات وعلاقتها بمحددات جودة المراجعة وجودة التقارير المالية .وتم إجراء دراسة تطبيقية لإثبات فرض الدراسة القائل بوجود علاقة طردية بين التخصص الصناعى لمراقب الحسابات وجودة التقارير المالية، وتمثل مجتمع الدراسة في التقارير المالية المنشورة للشرکات المدرجة في بورصة الأوراق المالية السعودية ، وشملت عينة الدراسة 62 شرکة في 8 قطاعات خلال الفترة من 2013 وحتى 2016 وبذلک اشتملت العينة على 248 مفردة ، وقد تمثلت متغيرات الدراسة في متغيرين أساسيين يمثلان فرض الدراسة وهما تخصص مراقب الحسابات وجودة التقارير المالية ، ومتغيرين رقابيين کان الهدف من ادراجهما هو بيان مدى تأثيرهما على العلاقة بين التخصص الصناعى لمراقب الحسابات وجودة التقارير المالية ، وهما متغيرا الرفع المالى وربحية السهم .ولإثبات فرض الدراسة تم اجراء علاقة انحدار بسيط بين متغيرالتخصص الصناعى لمراقب الحسابات (متغير مستقل) ، وجودة التقارير المالية (متغير تابع) ، ولبيان تأثير المتغيرات الرقابية تم ادخالها في النموذج ، وذلک بعمل نموذج انحدار متعدد تکون جودة التقارير المالية فيه هى المتغير التابع والمتغيرات المستقلة هى تخصص مراقب الحسابات ودرجة الرفع المالى وربحية السهم ، وقد أوضحت نتائج الدراسة أنه لا توجد علاقة ذات معنوية احصائية بين متغير التخصص الصناعى لمراقب الحسابات وجودة التقارير المالية في بيئة الأعمال السعودية والمحددة بالشرکات المقيدة في بورصة الأوراق المالية السعودية ، وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة والتى أرجعت جودة المراجعة وبالتالى جودة التقارير المالية إلى بعض خصائص العميل  ( الحجم ، الأداء المالى ، معدلات النمو) وليس إلى تخصص مراقب الحسابات ، أما عن تأثير المتغيرات الرقابية ، فقد تبين أن هناک علاقة عکسية ذات معنوية احصائية بين درجة الرفع المالى وجودة التقارير المالية ، وعدم وجود علاقة ذات معنوية احصائية بين مقدار ربحية السهم وجودة التقارير المالية .}, keywords_ar = {التخصص الصناعى,مراقب الحسابات,جودة,التقارير المالية}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44664.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44664_eb70a3293b52cb8eb6ee95b34b27093c.pdf} } @article { author = {Elghrbawy, Ayat Hassan and Elaref, Nadia Abo Elwafa and Yakot, Omnia Mokhtar}, title = {Introduction and products of the mental image of the tourist destination brand - an applied study on the Egyptian tourist destination}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {33-62}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44666}, abstract = {The study aims to identify the impact of some introductions to the mental image of the tourist destination as sources of information and the experience of the tourist as well as the impact of this picture on some of the outputs of the overall mental image such as tourist satisfaction and future behavioral intentions. The effects of the components of the overall mental image of the tourist destination are also tested. There is a research gap represented in the lack of integration of previous studies and research, which dealt mostly with either the study of the introductions to the overall mental image or the study of their outputs and hence the current study attempts or seeks to fill this gap in order to reach results that can help understand how to improve and enhance the mental image For the tourist destination. Data were collected from 401 tourists in Hurghada. SEM was used to test hypotheses. The study concluded that there is no effect of the cognitive mental image on the emotional mental image and no impact on the overall mental image. The study also showed that there is a positive impact of the emotional mental image on the overall mental image. She noted that the satisfaction of the tourist is a mediator between the overall mental image and behavioral intentions of the tourist. Outcomes of the overall mental image of the destination are the behavioral intentions of the tourist, his nickname to re-visit the destination and his intention to advise others to visit the destination, as well as the results indicated that the overall mental image is an intermediate variable between the emotional mental image and the behavioral intentions of the tourist. The researchers developed proposals for future studies.}, keywords = {Mental Image,Brand,Tourist Destination}, title_ar = {مقدمات ونواتج الصورة الذهنية للعلامة التجارية للمقصد السياحى- دراسة تطبيقية على المقصد السياحى المصرى}, abstract_ar = {تهدف الدراسة إلى التعرف على تأثير بعض المقدمات للصورة الذهنية للمقصد السياحى کمصادر المعلومات وتجربة السائح وکذلک أثر هذه الصورة على بعض النواتج للصورة الذهنية الکلية کرضا السائح و نواياه السلوکية المستقبلية. وکذلک يتم أختبار تأثير مکونات الصورة الذهنية الکلية للمقصد السياحى. حيث أن هناک فجوة بحثية متمثلة فى عدم تکامل الدراسات والبحوث السابقة التى تناولت فى أغلبها إما دراسة المقدمات للصورة الذهنية الکلية أو دراسة نواتجها ومن هنا تحاول أو تسعى الدراسة الحالية إلى سد هذه الفجوة بهدف التوصل إلى نتائج يمکن أن تساعد فى فهم کيفية تحسين وتعزيز الصورة الذهنية للمقصد السياحى. تم تجميع البيانات من401 سائح فى مدينة الغردقة. واستخدمت SEM لاختبار الفروض وأشارت النتائج إلي ارتباط مصادر المعلومات وتجربة السائح ودوافع السفر طردياً مع الصورة الذهنية المعرفية للمقصد السياحى. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثير للصورة الذهنية المعرفية على الصورة الذهنية الوجدانية وعدم وجود تأثير على الصورة الذهنية الکلية. کما أوضحت الدراسة وجود تأثير إيجابى للصورة الــــــــــذهنية الــــــــــوجدانية علـــى الصـــــورة الــــذهنية الکلية. وأشارت إلى أن رضا السائح يعتبر وسيط بين الصورة الذهنية الکلية والنوايا السلوکية للسائح. وتتمثل نواتج الصورة الذهنية الکلية للمقصد فى النوايا السلوکية للسائح کنيته لإعادة زيارة المقصد ونيته لنصح الأخرين بزيارة المقصد، وکذلک أشارت النتائج إلى أن الصورة الذهنية الکلية متغير وسيط بين الصورة الذهنية الوجدانية والنوايا السلوکية للسائح. وقامت الباحثات بوضع مقترحات للدراسات المستقبلية.}, keywords_ar = {الصورة الذهنية,العلامة التجارية- المقصد السياحى}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44666.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44666_34c835846c5228da8657af3f491ea857.pdf} } @article { author = {Khalel, Nabil Mohamed Morsy and Sharawy, Mohamed Fathy Shalkamy}, title = {Entrepreneurial Intentions of Tabuk University Students: A Study of Influencing Factors Using the Theory of Planned Behavior}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {63-94}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44667}, abstract = {Entrepreneurship has been recognized as one of the major forces to promote economic and social development across many countries in the world. Many studies have proven that it has a significant contribution for economic development which is achieved by creating employment opportunities and generating innovation. Entrepreneurs are crucial for national and regional economic development. Many studies suggest that examining entrepreneurial intention is a meaningful approach to study actual entrepreneurial behavior. The significance examining entrepreneurial intention is evident from recent empirical studies in the field of entrepreneurship (Table 1). Entrepreneurial intention is the first step and central to understand the entrepreneurship process to start up a new business. The main aim of this proposal is to conduct an empirical study to examine the entrepreneurial intention among students of Tabuck University by applying the theory of planned behavior (Ajzen, 1991 ) in  the context of a different society and culture than those of previous studies. Thus, about 324 students were studied in the bachelor's degree, and the results of  the  study showed that  there  were statistically significant correlation between the independent variables in the current study (trend  social criteria  behavioral control) and the dependent variable, which is the entrepreneurial intention. On the other hand, the results of the study indicate that there are no statistically significant correlations between the variables of the entrepreneurial background on the one hand and the entrepreneurial intention on the other. For differences in social background variables, differences were found in variables (behavioral direction, social criteria, and entrepreneurial intentions) by gender (male / female). As for the field of specialization, it was noticed that the variable trend towards leading behavior varies according to the field of specialization (Finance and investment  business administration  accounting  marketing).}, keywords = {Entrepreneurial Behavior – Entrepreneurial Intention,Planned behavior Theory,Attitudes toward Entrepreneurial Behavior,Social Norms of Entrepreneurial Behavior,Cognitive Behavioral Control,Student Entrepreneurial Background,Personal and Social Background}, title_ar = {الاستعداد الريادي لدى طلاب جامعة تبوک: دراسة العوامل المؤثرة باستخدام نظرية السلوک المخطط}, abstract_ar = {      تعد ريادة الأعمال (Entrepreneurship) بمثابة أحد القوى الرئيسية والمشجعة على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في العديد من دول العالم. فقد اظهرت الکثير من الدراسات مدى مساهمتها في زيادة النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص توظف وتخفيض البطالة وتشجيع عملية الابتکار. ويعتبر رواد الأعمال العنصر المحرک لريادة الأعمال على المستويين العالمي والقومي. ومن جانب آخر، يقترح العديد من الدراسات الحديثة ضرورة دراسة النية الريادية Entrepreneurial Intention باعتبارها مدخلا هاما وذات معنى لمعرفة السلوک الريادي الفعلي. وترجع أهمية دراسة النية الريادية من خلال ما تظهره الدراسات الحديثة في مجال ريادة الأعمال. وفى ضوء مثل هذه الدراسات، تعتبر النية الريادية بمثابة محور فهم العملية الريادية (Entrepreneurship Process) بغرض إنشاء مشاريع أعمال جديدة. إن الغرض الأساسي من المقترح البحثي الحالي هو إجراء دراسة ميدانية من أجل تحليل النية الريادية بين طلاب وطالبات جامعة تبوک وبخاصة طلاب کلية إدارة الأعمال، وذلک من خلال تطبيق نموذج نظرية السلوک المخطط (Ajzen,1991) وفي سياق جامعة وثقافة مختلفة عن عينات الدراسات السابقة. لذا تم دراسة عينة عشوائية تقدر بحوالي 324 طالبوطالبة بمرحلة البکالوريوس، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود علاقات ارتباط ذات دلالة إحصائية معنوية بين المتغيرات المستقلة الثلاث في الدراسة الحالية (الاتجاه النفسي– الأعراف الاجتماعية-التحکم السلوکي) والمتغير التابع وهو النية الريادية. وتتفق نتائج مثل تلک العلاقات السابقة مع العديد من الدراسات، وعلى صعيد آخر، أشارت الدراسة إلى عدم وجود علاقات ارتباط ذات دلالة احصائية معنوية بين متغيرات الخلفية الريادية من جانب والنية الريادية من جانب آخر. وبالنسبة للاختلافات الخاصة بمتغيرات الخلفية الشخصية والاجتماعية، فقد وجد أن هناک اختلافات في متغيرات (الاتجاه النفسي،الأعراف الاجتماعية، والنوايا الريادية) باختلاف النوع الاجتماعي للطلاب (ذکر- انثى). أما بالنسبة لمجال التخصص، فقد لوحظ اختلاف متغير الاتجاه النفسي نحو السلوک الريادي باختلاف مجال التخصص (تمويل واستثمار- إدارة الأعمال – المحاسبة – التسويق).      }, keywords_ar = {السلوک الريادي- النية الريادية – نظرية السلوک المخطط- الاتجاه النفسي نحو السلوک الريادي- الأعراف الاجتماعية للسلوک الريادي-التحکم السلو}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44667.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44667_cff53d909a025fb92000e2feee6e0858.pdf} } @article { author = {Mandor, Mohamed Mohamed Mohamed}, title = {The Role of Institutional Pressures on the Adoption of Sustainability Management Control Systems from an Accounting Perspective and their Effect on Sustainable Performance: A Field Study of Egyptian Firms}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {95-148}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44668}, abstract = {Patina firms to enhance the understanding of the impact of institutional pressures on the application of sustainability formal management control systems and their effect on firm’s sustainable performance. Data were collected based on a survey from a sample of 96 manufacturing and nonmanufacturing Egyptian firms, and analyses using Partial Least Squares (PLS) Structural Equation Modeling. The study finds that coercive pressures and normative pressures are associated with application of sustainability formal management control systems, whereas mimetic pressures do not represent a significant determinant of such use. The use of sustainability formal management control systems, in turn, is found to directly influence a firm's both environmental and social performance and indirectly its economic performance.}, keywords = {Institutional Pressures,Sustainability Management Control Systems,Sustainable Performance}, title_ar = {دور الضغوط المؤسسية فى تبنى الشرکات لنظم الرقابة الإدارية للاستدامة من منظور محاسبي وانعکاسات ذلک على الأداء المستدام دراسة ميدانية على الشرکات المصرية}, abstract_ar = {هدف البحث إلى بيان أثر الضغوط المؤسسية على تطبيق الشرکات لنظم الرقابة الإدارية الرسمية للاستدامة وتأثير ذلک على الأداء المستدام. وقد تم تجميع البيانات باستخدام أسلوب الاستقصاء لعينة مکونة من 96 شرکة صناعية وغير صناعية عاملة في مصر، وتم تحليل البيانات باستخدام أسلوب نمذجة المعادلات الهيکلية بالاعتماد على البرنامج الإحصائي " ."Smart PLSوتوصل البحث إلى أن تطبيق نظم الرقابة الإدارية الرسمية للاستدامة يتأثر إيجابًا بکلٍ من الضغوط القهرية، والضغوط المعيارية، ولا يتأثر بضغوط المحاکاة. کما توصل إلى وجود تأثير إيجابي لتطبيق نظم الرقابة الإدارية الرسمية للاستدامة على الأداء البيئي والأداء الاجتماعي واللذان بدورهما يؤثران إيجابًا على الأداء الاقتصادي.}, keywords_ar = {الضغوط المؤسسية,نظم الرقابة الإدارية الرسمية للاستدامة,الأداء المستدام}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44668.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44668_4d25685fe74560ee3d7396a625ba2e68.pdf} } @article { author = {Eid, Rabee Fatoh Mohamed}, title = {Analytical study of the framework of the decision of the external auditor to rely on the work of the internal auditor with an Empirical study}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {149-182}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44669}, abstract = {The research aimed to study and analyze the dimensions of the quality of internal audit activities, which may affect the decision of the external auditor to rely on the work of the internal auditor in the work of external audit.After studying and analyzing the audit literature in this area, the research concluded to many of the results, the most important of which: Challenges to the audit profession in general and internal auditing in particular, and in keeping with those challenges, IIA has reconsidered the formulation of the concept of internal audit in line with its pivotal role in the business environment, and updated professional standards for auditors With regard to the extent to which the External Auditor relied on the work of the Internal Auditor, several external audit standards allowed and encouraged the process of relying on the work of the Internal Auditor. The results of several accounting researches emphasized the importance of activating the field of cooperation and coordination between the External Auditor and the Internal Auditor. With regard to the determinants of the decision to rely on the work of the internal auditor, the research concluded that there are three main factors are the dimensions of the quality of the work of the internal auditor namely; efficiency of the internal auditor, objectivity of the internal auditor, the scope and nature of the work of the internal auditor, and after the study and analysis of professional publications and the results of accounting studies in this The descriptive results of the responses of the opinion of 33 external auditors in Egypt concluded that all determinants are important for the external auditor when making the decision to rely on the work of women. P procedure, results also confirmed the existence of a positive relationship between the quality of the dimensions of the internal audit activities and the proportion of the adoption of the External Auditor on the work of the internal auditor to review the financial statements process.}, keywords = {Adoption Resolution,External Auditor,Internal Auditor}, title_ar = {دراسة تحليلية لإطار قرار إعتماد المراجع الخارجي على عمل المراجع الداخلي مع دراسة ميدانية}, abstract_ar = {إستهدف البحث دراسة وتحليل أبعاد جودة أنشطة المراجعة الداخلية والتي قد تؤثر على قرار المراجع الخارجي بالإعتماد على عمل المراجع الداخلي في أعمال المراجعة الخارجية، وبعد دراسة وتحليل أدبيات المراجعة في هذا المجال، خلص البحث إلى العديد من النتائج أهمها:  فرضت تطورات بيئة الأعمال المعاصرة العديد من التحديات على مهنة المراجعة بشکل عام والمراجعة الداخلية بشکل خاص، وتواکباً لتلک التحديات قام معهد المراجعين الداخليين(IIA) بإعادة النظر في صياغة مفهوم المراجعة الداخلية بما يتوافق مع دورها المحوري في بيئة الأعمال، وإعادة تحديث المعايير المهنية للمراجعة الداخلية، وفيما يتعلق بمدى إعتماد المراجع الخارجي على عمل المراجع الداخلي، فقد سمحت وشجعت العديد من معايير المراجعة الخارجية عملية الإعتماد على عمل المراجع الداخلي. کما أکدت نتائج العديد من البحوث المحاسبية على أهمية تفعيل مجال التعاون والتنسيق بين المراجع الخارجي والمراجع الداخلي.  وفيما يتعلق بمحددات قرار الإعتماد على عمل المراجع الداخلي، خلص البحث إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في أبعاد جودة عمل المراجع الداخلي وهي؛ کفاءة المراجع الداخلي، موضوعية المراجع الداخلي، نطاق وطبيعة عمل المراجع الداخل، وبعد دراسة وتحليل الإصدارات المهنية ونتائج الدراسات المحاسبية في هذا المجال، وقف البحث على عدد14مؤشر لکل بعد من الأبعاد الثلاثة(کفاءة، موضوعية، نطاق عمل المراجع الداخلي)  هذا وقد خلصت النتائج الوصفية لإستجابات رأي عدد33 مراجع خارجي بمصر على أهمية جميع المحددات بالنسبة للمراجع الخارجي عند إتخاذه قرار الإعتماد على عمل المراجع الداخلي، کما أکدت النتائج أيضاً على وجود علاقة إيجابية بين جودة أبعاد أنشطة المراجعة الداخلية ونسبة إعتماد المراجع الخارجي على عمل المراجع الداخلي في عملية مراجعة القوائم المالية.}, keywords_ar = {قرار إعتماد- المراجع الخارجي,المراجع الداخلي}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44669.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44669_e3af30435b4abf3bdea2cc87a1bc95f9.pdf} } @article { author = {Hassan, Yousef Salah}, title = {The Intermediary Role of Internal Audit Performance Evaluation Criteria in the Relationship between the Effectiveness of Internal Audit and the Quality of Financial Reports: An Empirical Study on the Companies Listed on the EGX 100 Index}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {221-264}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44670}, abstract = {This research shows the mediator role of the standards of internal auditing evaluation in the relation between the internal auditing effectiveness and financial reports quality for a sample of companies registered in financial market To realize that a questionnaire prepared by the researcher contained in appendix number  (1) involving 39 phrases distributed among three basic Variables: independent variable is the internal auditing effectiveness, the second variable is the mediator variable involved in the standards of internal auditing evaluation. The third variable is the following of quality of financial reports. The     study depends on (S.E.M) to achieve which   The model is true  and testing the hypotheses of the study .it has been used two programs (spss22,LISREL8.8) involved in four hypotheses, three of them are the effect of statistic significant of the internal auditing effectiveness, standards of evaluation the internal auditing performance, quality of financial reports, At last the fourth hypothesis that standards of evaluation the internal auditing performance are mediated the relation between the internal auditing effectiveness and quantity of financial reports the study is ended to: the internal auditing effectiveness has a core role to determine the quality of financial reports and a good role in effective applying for standards of evaluation of internal auditing.  }, keywords = {Internal auditing effectiveness quality of financial reports-standards of evaluation the auditing performance-short-interview method}, title_ar = {الدور الوسيط لمعايير تقييم أداء المراجعة الداخلية في العلاقة بين فعالية المراجعة الداخلية وجودة التقارير المالية: دراسة تطبيقية علي الشرکات المدرجة بمؤشرEGX 100 ببورصة الأوراق المالية المصرية}, abstract_ar = {تناول هذا البحث الدور الوسيط لمعايير أداء المراجعة الداخلية فى العلاقة بين فعالية المراجعة الداخلية وجودة التقارير المالية على عينة من الشرکات المدرجة ببورصة الأوراق المالية. ولتحقيق ذلک أعد الباحث قائمة أستبيان تضمنت39عبارة  الواردة بالملحق رقـــــم (1) موزعة على ثلاثة متغيرات أساسية وهى: المتغير المستقل والمتمثل فى فعالية المراجعه الداخلية والمتغير الثانى وهو المتغير الوسيط ويتمثل فى معايير تقييم أداء المراجعة الداخلية ،أما المتغير الأخير وهو المتغير التابع ويتمثل فى جودة التقارير المالية .وقد أعتمد البحث على أسلوب نمذجة المعادله البنائية(S.E.M) وذلک للتعرف على مدى صحة نموذج الدراسة وإختبار فروض الدراسة وقد تم الأستعانة ببرنامجى (spss-22،LISREL-8.8) المتمثله فى أربعه فروض الثلاثة الأولى منها وهى وجود تأتير ذودلاله أحصائية لفعاليه المراجعه الداخليه على جودة التقارير،تقييم أداء المراجعه الداخلية،جودة التقارير المالية، وأخيراً الفرض الرابع تتوسط معايير تقييم أداء المراجعه الداخليه للعلاقه بين فعاليه المراجعه الداخليه وجودة التقارير المالية،هذا وقد خلص البحث إلى النتائج التالية:أن فعالية المراجعه الداخليه لها دور محورى ورئيسى فى تحديد جودة التقارير المالية للشرکة، وأيضاً لها دور فى التطبيق الکفء والفعال لمعايير تقييم أداء المراجعة الداخلية.}, keywords_ar = {فعاليه المراجعه الداخليه-جودة التقارير المالية- معايير تقييم أداء المراجعة الداخلية-طريقة المقابلة القصيرة}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44670.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44670_5c646950d5881ed6ee361d32aefcf1d0.pdf} } @article { author = {Elkadah, laith Akram Mofleh and Elkady, naem Salama}, title = {The Impact of Social Responsibility Accounting on the Elements of Integrated Management - Case Study: Jordan Central Electricity Generating Company}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {265-306}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44671}, abstract = {This study aimed primarily to explain the extent of the impact of social responsibility accounting on the elements of the integrated management of the Jordanian Central Electricity Generating Company (CEGCo).  To attain these objectives, a descriptive analysis approach was used to collect data relating to accountability and social responsibility accounting and its impact on the elements of the integrated management. A questionnaire was designed and handed out to executive and senior management, specialized technical, engineers, financial management, technical support, and information technology workers in the main offices and the generating electricity plants. The sampling frame of the study consists of (1006) employees, where the researchers distributed 400 questionnaires using the stratified approach. Out of the 299 questionnaire returned, 11 were excluded to have 287 questionnaires approved for analysis and reached purposes. At the level of significance (α≤0.05), the study showed that there was recognition of the concept of social responsibility by the elements of the integrated management of the Jordanian Central Electricity Generating Company. One of the most important recommendations is the need to establish educational seminars and workshops for employees in senior and middle management, some supervisory of financial and technical jobs in the Central Electricity Generating Company to expand the perceptions of workers with the international specifications (OHSAS, ISO 14001, ISO 9001), to clarify the core its elements, and how they reflected on the ground.}, keywords = {Social responsibility accounting,Components of the integrated management,Health and Safety Management System OHSAS 18001,Environmental Management System ISO 140-01,quality management system ISO 9-001}, title_ar = {أثر محاسبة المسؤولية الاجتماعية على مقومات الإدارة المتکاملة -دراسة حالة: شرکة توليد الکهرباء المرکزية الأردنية}, abstract_ar = {  هدفت هذه الدّراسة بصفة أساسيّة إلى بيان أثر محاسبة المسؤولية الاجتماعية على مقومات الإدارة المتکاملة في شرکة توليد الکهرباء المرکزية الأردنية. ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تصميم استبانه لجمع البيانات المتعلقة بمحاسبة المسؤولية الاجتماعية وأثرها على مقومات الإدارة المتکاملة. وقد تکون مجتمع الدراسة من الموظفين العاملين في شرکة توليد الکهرباء المرکزية ضمن وظائف الإدارة العليا والوظائف التخصصية والعاملين في الوظائف الفنية والهندسية والمالية, ووظائف الدعم الفني, وتقنية المعلومات في المکاتب الرئيسية للشرکة ومحطاتها التوليدية للکهرباء. بالتالي تکون مجتمع الدراسة من (1006) موظف, حيث قام الباحثان بتوزيع (400) استبانة على مجتمع الدراسة کعينة عشوائية طبقية تناسبية، وتم استرداد (299) استبانة، مع استبعاد (12) استبانة منهم، وبالتالي کان عدد الاستبيانات الصالحة لإجراء التحليل الإحصائي (287) استبانة. وقد تم تحليل بيانات الدراسة من خلال الاستعانة ببعض الأساليب الإحصائية المناسبة. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α≤0.05) لمحاسبة المسؤولية الاجتماعية على مقومات الإدارة المتکاملة في شرکة توليد الکهرباء المرکزية الأردنية. وکان من أهم التوصيات ضرورة إقامة الندوات التثقيفية للعاملين في الإدارة العليا والوسطى وبعض الوظائف الإشرافية والمالية والتقنية في شرکة توليد الکهرباء المرکزية لتوسيع مدارک العاملين بالمواصفات العالمية (OHSAS، ISO 14001،9001 (ISO (18001 ، وتبصيرهم بعناصرها الأساسية، وکيفية تجسيدها على أرض الواقع.  }, keywords_ar = {محاسبة المسؤولية الاجتماعية,مقومات الإدارة المتکاملة,نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية18001 OHSAS,نظام إدارة البيئة ISO 14001,نظام إدارة الجودة 9001ISO}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44671.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44671_af24352366ad4fa610a463664f19944d.pdf} } @article { author = {Kamel, Mohamed Adel Ahmed and El Saghier, Niveen Mohamed}, title = {Impact of Prices and Corporate Image on Customer Loyalty -A Case Study on an Egyptian Mobile Operator}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {1-28}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44672}, abstract = {The objective of keeping current customers loyalty level (attitudinal, behavioral and combinational) has always been the key of success for mobile operators. This could not only be achieved by maintaining current customers but also retrieval of lost one.The main objective of the research was investigated the effect of the fixed cost (monthly subscription fees) as a part of price factor that affecting customer loyalty and was not covered in previous researches especially in the Egyptian telecommunications market.This research comprised a case study on a mobile operator working in Egypt on whose customers, was offered a package with no fixed cost as a trial to solve current customers leaving problem. Investigating the outcome of such implementation on customers of the mobile operator was done through document review for company’s invoices related to mobile operator and corporate customers as well as phone interview with customers. The research revealed that Price and Corporate Image were the two major factors behind customers left their mobile operator.The research also proved that removing the fixed cost from the customer package had a significant positive impact on customer loyalty to mobile operators in Egypt, moreover compensated the negative impact of corporate image as being proven by analysis of both the numbers reported in company’s invoices as well as the telephone interview results.  }, keywords = {Prices-Corporate Image-Customer Loyalty-Egyptian Mobile Operator}, title_ar = {تأثير الأسعار وصورة الشرکة على ولاء العملاء- دراسة حالة لمشغل محمول مصري (باللغة الانجليزية)}, abstract_ar = {الهدف الرئيسي من حفظ مستوى ولاء العملاء الحاليين (مواقف العملاء وسلوکهم أو الاثنان معا) تجاه اي شرکة محمول هو دائما مفتاح النجاح للشرکة. لا يمکن أن يتحقق ذلک فقط من خلال الحفاظ على العملاء الحاليين، ولکن يتحقق باسترجاع العملاء المغادرين لهذه الشرکة أيضا.الهدف الأساسي لهذا البحث هو دراسة تأثير الرسوم الشهرية الثابتة کجزء من السعر باعتباره واحد من العوامل التي تؤثر على ولاء العملاء والتي کانت مهملة ولم يتم دراستها في الأبحاث السابقة وخاصة في أسواق الاتصالات المصرية.يتضمن هذا البحث، دراسة خاصة على شرکة محمول مصرية. تعمل الدراسة على عملاء تم تقديم عرض خاص لهم يتضمن الغاء الرسوم الشهرية الثابتة في محاولة لحل مشکلة الحالية لترک العملاء لشرکة المحمول. وقد تم اکتشاف نتائج هذه التجربة من عملاء شرکة المحمول من خلال دراسة لتقارير داخلية وخارجية خاصة بالشرکة وعملائها وکذلک اجراء مقابلات شخصية تليفونية مع المجموعة البحثية الممثلة لقاعدة العملاء (عملاء الشرکات بقطاع البترول بالإسکندرية).وکشفت الدراسة الحالية أن السعر وصورة الشرکة هما الأسباب الرئيسية وراء ترک العملاء لشرکة المحمول محل الدراسة.وأثبتت الدراسة أيضا أن الغاء الرسوم الشهرية الثابتة کان له أثر إيجابي کبير على ولاء العملاء لشرکة المحمول بل أيضا قام بتصحيح الأثر السلبي الذي أثر على ولاء العملاء بسبب صورة الشرکة. وهذا قد تم اکتشافه    من خلال تحليل کل من الأرقام التي وردت بالتقارير الداخلية والخارجية فضلا عن نتائج المقابلات التليفونية.  }, keywords_ar = {الأسعار,صورة الشرکة,ولاء العملاء,مشغل الهاتف المحمول المصري}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44672.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44672_edc21ec95f48f198037d4f5d87e82bf2.pdf} } @article { author = {Khourshed, Nevien}, title = {Examining the Impact of Leadership Styles on Lean Six Sigma Implementation}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {29-52}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44673}, abstract = {Purpose –Leadership has for a long time been a topic that attracts the attention of both academics and practitioners. In spite of the extensive literature on leadership and very little literature on leadership in Lean Six Sigma, there is almost a complete absence to explain what leadership style is needed for successful implementation of Lean Six Sigma. This research aims to address this issue by examining the impact of leadership styles on Lean Six Sigma (LSS) implementation. Design/methodology/approach– This research employs the concept of systematic literature review to identify journal articles, survey reports, master theses, doctoral theses and paradigmatic books dealing with leadership styles and LSS implementation. This research was conducted using quantitative research methods. Specifically, a questionnaire was distributed at the total population of productivity and quality institute database, for 82 Egyptian organizations (51 manufacturing and 31 service) that have ISO 9001 and ISO 14000 certificates; believing that those organizations have the potential to apply LSS. Findings – There is significant difference between leadership styles: intellectual  stimulation  transformational leadership, individualized consideration  transformational leadership, and transactional leadership at service and manufacturing industries. While there is no significance difference between lean six sigma implementation and industry type. The Idealized influence transformational leadership, Individualized consideration transformational leadership, and Autocratic leadership have significant impact on Lean Six Sigma implementation.     Research limitations/implications – This research is relevant to most manufacturing and service organizations; however, the research adopted only in Egypt, so additional research is needed to confirm the findings for a larger range of manufacturing and service organizations. Also, this research can be a platform for LSS practitioners to take appropriate action to overcome barriers for successful LSS implementation                                                                                                                                                                                                                                                        Originality/value – This study focused on exploring how leadership styles can impact a LSS implementation  }, keywords = {Critical success factors,leadership,Leadership styles,Lean Six Sigma,lean,Six Sigma}, title_ar = {دراسة تأثير أنماط القيادة على تطبيق إدارة (Lean Six Sigma) (باللغة الانجليزية)}, abstract_ar = {الغرض - کانت القيادة لفترة طويلة موضوعا يجذب انتباه کل من الأکاديميين والممارسين. على الرغم من الأدبيات الواسعة حول القيادة والقليل جدا من الأدبيات حول القيادة في (Lean Six Sigma)، هناک تقريبا غياب کامل لشرح ما هو أسلوب القيادة اللازمة للتنفيذ الناجح (Lean Six Sigma). لذلک يهدف هذا البحث إلى معالجة هذه المسألة من خلال دراسة تأثير أساليب القيادة على تطبيق (Lean Six Sigma) . المنهجية - يستخدم هذا البحث مفهوم مراجعة الأدبيات المنهجية لتحديد المقالات الصحفية، تقارير المسح، أطروحات الماجستير، أطروحات الدکتوراه والکتب النموذجية التي تتناول أساليب القيادة وتنفيذ (Lean Six Sigma). وقد أجري هذا البحث باستخدام طرق البحث الکمية. وعلى وجه التحديد، تم توزيع استبيان على مجموع قاعدة بيانات معهد الإنتاجية و الجودة، ل 82 منظمة مصرية (51 تصنيع و31 خدمى) التي لديها شهادات إيزو 9001 و إيزو 14000؛ معتقدين أن هذه المنظمات لديها القدرة على تطبيق (Lean Six Sigma). النتائج - هناک فرق کبير بين أساليب القيادة في المجال الخدمى والصناعى کالتحفيز الفکري - القيادة التحويلية؛ النظرة الفردية - القيادة التحويلية؛ وقيادة المعاملات. في حين لا يوجد فرق ذو دلالة بين تطبيق (Lean Six   Sigma)والمجال. على العکس هناک ثأير کبير على تطبيق (Lean Six Sigma) مع أساليب القيادة التالية: التأثير المثالي - القيادة التحويلية،النظرة الفردية - القيادة التحويلية، القيادة الأوتوقراطية. القيود/ الآثار المترتبة على البحث - هذا البحث ذو صلة بمعظم مؤسسات التصنيع والخدمات؛ ومع ذلک، فإن البحث معتمد فقط في مصر، لذلک هناک حاجة إلى مزيد من البحوث لتأکيد النتائج لمجموعة أکبر من الصناعات والخدمات. أيضا، يمکن أن يکون هذا البحث منبرا لممارسي (Lean Six Sigma)لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتغلب على حواجز التنفيذ. الأصالة / القيمة - رکزت هذه الدراسة على استکشاف کيف أن أساليب القيادة يمکن أن تؤثر على تنفيذ (Lean Six Sigma).}, keywords_ar = {عوامل النجاح الحاسمة,القيادة,أساليب القيادة,Lean Six Sigma,lean,Six Sigma}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44673.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44673_6a4c97812cdd5d37f8028284cbeeb826.pdf} } @article { author = {Youssef, Amr and Abdel Hamid, Yasmine}, title = {The Effect of Auditing Quality Characteristics on Accounting Conservatism:The Case of Egypt}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {53-92}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44674}, abstract = {Purpose Prior literature on accounting conservatism examines the effect of audit quality on conservatism show mixed results about this relationship, in this study, researchers extend previous studies by investigating the impact of the audit quality which is measured by audit firm size and auditor tenure on the enhancement of the level of accounting conservatism in the financial reports of the most active 50 nonfinancial companies listed in the Egyptian stThis study has used on nonprobability– purposive sample as it focuses on the most actively traded Egyptian nonfinancial companies listed in the Egyptian Stock Exchange, according to disclosure book  50 most active companies, over the period 20072015. Research data used to measure accounting conservatism, audit quality and other variables collected mainly from Thomson Reuters Eikon databasebooks issued by the Egyptian Stock Exchange Authority. Intensive analysis of the results obtained was conducted, starting with the descriptive analysis for the data, and followed by the correlationanalysis of variables. After that testing the research hypotheses by utilizing the regression analysis to identify whether these hypotheses will be accepted or rejected. Findings After excluding outliers from the study data set, the regression analysis shows that audit firm size, firm leverage and firm profitability play a major role in affecting accounting conservatism in the Egyptian firms whereas audit firm size has a positive significant relationship with accounting conservatism which enhances the rule of big audit firms in the quality of financial reports, firm leverage has a positive significant relationship with accounting conservatism, and firm profitability has a negative significant relationship with accounting conservatism, while firm size and auditor tenure have a weak role whereas firm size has a positive insignificant relationship with accounting conservatism, and auditor tenure has a negative insignificant relationship with accounting conservatism. Based on these results, the study provided recommendations to the interested parties.    }, keywords = {Audit quality,Accounting Reservation,Egyptian Business}, title_ar = {تأثير خصائص جودة المراجعة على التحفظ المحاسبي: دراسة مطبقة على بيئة الاعمال المصرية (باللغة الانجليزية)}, abstract_ar = {أظهرت الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين التحفظ المحاسبي وجودة المراجعة نتائج مختلطة حول طبيعة هذه العلاقة، ومن هنا يهدف هذا البحث لدراسة هذه العلاقة وذلک للوقوف على طبيعتها في بيئة الاعمال المصرية من خلال دراسة العلاقة بين حجم مکتب المراجعة ومعدل دوران مکتب المراجعة کمقاييس لجودة عملية المراجعة، ومستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية، بالإضافة إلى تأثير مجموعة من العوامل الخاصة بالشرکة محل المراجعة على مستوي التحفظ بها (حجم الشرکة – نسبة الرافعة المالية – الربحية) وذلک على عينة من الشرکات غير المالية المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة 2007- 2015. وقد تم تجميع بيانات الدراسة من قاعدة بيانات تومسون رويترز إيکون والافصاحات التي تصدرها هيئة البورصة المصرية، وقد تم الاعتماد على تحليل الانحدار في اختبار فروض الدراسة. وقد توصل البحث إلى أن حجم مکتب المراجعة يلعب دورا رئيسيا في التأثير على مستوي التحفظ المحاسبي، حيث توجد علاقة إيجابية حجم مکتب المراجعة ونسبة الرافعة المالية ومستوي التحفظ المحاسبي، في حين توجد علاقة عکسية بين ربحية الشرکة ومستوي التحفظ المحاسبي بها، ومن جهة اخري لا توجد علاقة معنوية احصائيا بين حجم الشرکة ومعدل دوران مکتب المراجعة ومستوي التحفظ.}, keywords_ar = {جودة المراجعة,التحفظ المحاسبي-الاعمال المصرية}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44674.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44674_9f298c915e138449600cfdf34d06e55d.pdf} } @article { author = {Al-Shammari, Nayef and Al-Qenaie, Jawan}, title = {Causes Of Inflation Across Main Oil Exporting Countries-(An Empirical Study)}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {93-117}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44675}, abstract = {This study investigates the determinants of inflation in the main oil exporting countries specifically; Algeria, Iran, Nigeria, Saudi Arabia and Venezuela. The study covers the period from 1991 to 2014 using panel data analysis. The country specific analysis shows more readable results than whole OPEC sample. Findings have different inflation determinants across main oil exporting countries. Results show that the main determinants of inflation for Algeria and Nigeria arise mainly from exchange rate depreciation. Whereas the sources of inflation in Saudi Arabia are mainly driven by high oil prices and high government expenditure. For Venezuela and Iran, inflation ascends from several sources including monetary factors, supply side and demand side factors and exchange rate variations. This is due to the fact that these two countries are under a threat of an economic destabilization period.}, keywords = {Inflation,Panel Data,Oil Exporting Countries}, title_ar = {اسباب التضخم في بعض البلدان الرئيسية المصدرة للنفط (دراسة قياسية) (باللغة الانجليزية)}, abstract_ar = {تعتبر ظاهرة التضخم مصدر قلق على الدول المصدرة للنفط منذ السبعينات عندما بدأت الأسعار بالارتفاع، وقد بحثت العديد من الدراسات في ظاهرة التضخم باستخدام جوانب مختلفة. وتحلل هذه الدراسة المحددات المحتملة لظاهرة التضخم في أهم الدول المصدرة للنفط وعلى وجه التحديد الجزائر وإيران ونيجيريا والسعودية وفنزويلا. واعتمدت الدراسة على تحليل و تقييم بيانات السلاسل الزمنية ممتدة من1991 الى2014 وذلک باستخدام عدد من الأساليب الإحصائية کنموذج التأثيرات الثابتة (Fixed Effect Approach) ونموذج التأثيرات العشوائية (Random Effect Approach).وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة بين ارتفاع معدلات التضخم في هذه الدول وبعض المتغيرات الرئيسة، فالنتائج تشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط  يؤثر بشکل مباشر وايجابي على معدلات التضخم في الدول الرئيسة المصدرة للنفط.في حين أظهرت النتائج بأن هناک علاقة عکسية بين ارتفاع معدلات التضخم والنمو في عرض النقد من جهة، والنمو السکاني من جهة أخرى. کما يوضح تحليل النتائج بأن محددات التضخم قد تختلف من بلد لآخر،حيث تشير النتائج إلى أن المحددات الرئيسية للتضخم في الجزائر ونيجيريا تنشأ من تقلبات أسعار الصرف، في حين أن محددات التضخم في إيران يسببها بشکل أساسي معدلات الفائدة، واسعار الصرف، وعدد السکان. هذا فإن مصادر التضخم في المملکة العربية السعودية تأتي من الانفاق الحکومي، وأسعار النفط. أما مصادر التضخم في فنزويلا فتعتمد على عدة عوامل وتحديداً معدلات الفائدة، وعرض النقد، وأسعار النفط، وعدد السکان، وأخيراً الانفاق الحکومي. }, keywords_ar = {التضخم– الدول المصدرة للنفط – أسعار النفط}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44675.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44675_fd3dda9e299b448d1bf58afa2bdebd5e.pdf} } @article { author = {Elsherif, Rashed Bn Mslt}, title = {The Role of Human Resources Management in Managing Employees Aggressive Behavior: A Field Study on Business Organizations in Jeddah}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {1-38}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44685}, abstract = {The current study focuses on one of the most important topic now for specialists in business administration in general and workers in the field of human resources in the Kingdom in particular. In addition, regards to this topic, "aggressive behavior in the workplace", is applied specifically in businesses in the Kingdom. At the global level, there is a growing phenomenon of violence at the community level and the level of organizations and individuals. Therefore, the aim of the current study begins to shed light on the aggressive behavior, types and causes inside Saudi Arabia businesses. Hence, it requires that we start providing a suggested model with the study and analysis of the relationships between the four main variables in this research, namely: the causes of aggressive behavior, the types of aggressive behavior, personal, functional and social background variables of the employee and, finally, the role of human resources management in dealing with the aggressive behavior of the staff. In light of the proposed model, the current study will test five major hypotheses. It is proposed that the results of the study to determine the level and types of aggressive behavior of business firms in the Kingdom, and finally determine the role that could be played by human resources management to reduce or prevent this behavior.  }, keywords = {Direct aggressive behavior,indirect aggressive behavior,causes of indirect aggressive behavior,types of indirect aggressive behavior,the workplace,and the roles of human resources management in reducing or preventing aggressive behavior,the Saudi business organizations}, title_ar = {دور إدارة الموارد البشرية في التعامل مع السلوک العدواني غير المباشر للموظفين-دراسة ميدانية على منظمات الأعمال بمدينة جدة}, abstract_ar = {رکزت الدراسة الحالية على أحد الموضوعات الهامة في وقتنا الحالي للمتخصصين في إدارة الأعمال بصفة عامة والعاملون في مجال إدارة الموارد البشرية بالمملکة بصفة خاصة. ويتعلق هذا الموضوع بالسلوک العدواني في مجال العمل Workplace Aggre-ssion وعلى وجه التحديد في منظمات الأعمال الخاصة بالمملکة. وتعتبر الدراسة الحالية من أوائل الدراسات التي طبقت في هذا الموضوع على مستوى المملکة والوطن العربي عامة. أما على المستوى العالمي، فهناک تزايد لظاهرة العنف على مستوى المجتمعات وأيضا على مستوى المنظمات والأفراد. لذا تنطلق الدراسة الحالية بهدف إلقاء الضوء على السلوک العدواني غير المباشر على وجه التحديد وأنواعه ودرجة تواجده ومسبباته المحتملة داخل منظمات الأعمال السعودية. ومن هنا، تطلب الأمر أن يبدأ الباحث بتقديم نموذج مقترح يتناول بالدراسة والتحليل العلاقات المحتملة بين أربعة متغيرات رئيسية في هذا البحث وهي: مسببات السلوک العدواني غير المباشر، أنواع السلوک العدواني غير المباشر، متغيرات الخلفية الشخصية والوظيفية والاجتماعية للموظف، وأخيرا دور إدارة الموارد البشرية في التعامل مع السلوک العدواني للموظفين تجاه المديرين. وتم تقديم النموذج المبسط المقترح من منطلق منهج علمي يقوم على دراسة المسببات المحتملة -الآثار المترتبة – منع السلوک العدواني في العمل. وفي ضوء هذا النموذج المقترح، قامت الدراسة الحالية باختبار خمسة فروض رئيسية مستقلة ووسيطة وتابعة. وأسفرت نتائج الدراسة في الشق الاستطلاعي منها عن تحديد مستوى السلوک العدواني غير المباشر وأنواعه ومدى تواجده في منظمات الأعمال بالمملکة. وأسفرت في الشق التجريبي منها على علاقات الارتباط بين أنواع السلوک العدواني وکل من مسبباته وممارسات إدارة الموارد البشرية، وتحديد الاختلافات في أنواع السلوک العدواني غير المباشر باختلاف متغيرات الخلفية الشخصية والوظيفية والاجتماعية محل الدراسة، وأخيرا تحديد تفاصيل الدور الذي يمکن أن تلعبه إدارة الموارد البشرية في الحد من أو منع السلوک العدواني.}, keywords_ar = {السلوک العدواني المباشر,السلوک العدواني غير المباشر,مسببات السلوک العدواني غير المباشر,أنواع السلوک العدواني غير المباشر,موقع العمل,أدوار إدارة الموارد البشرية في الحد من أو منع السلوک العدواني,منظمات الأعمال السعودية}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44685.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44685_730fc3619201ea976bb5976d8639a9d3.pdf} } @article { author = {Abo Emara, Mostafa Mohamed Gomaa}, title = {Disclosure of social responsibility in Saudi joint stock companies}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {113-138}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44687}, abstract = {This study aimed to assess the extent of disclosure of social responsibility (DSR) in Saudi corporations, The study included 118 Corporations listed in the Saudi  stock market ,included various sectors of the business, Through the research a set of results has been reached including: That, the Saudi Corporations do contribute in the social  responsibilities with a total mean 3.68, and the averages of the dimensions of computational social responsibility is high with the exception of the environmental aspect which reached the average of 3.32. Which makes it imperative to give this aspect a bigger role? Also the Saudi Corporations in whole do disclose the social responsibility 73% of the answers. 86% of the answers say that the size, age of the corporation and the nature of business affect the disclosure of social responsibility. 78% of the answers say that the Saudi Corporations voluntary disclose about its Social responsibility. There was a variety of methods of disclosure of social responsibility among the Saudi corporations: descriptive disclosure 63% , 58% quantitative disclosure, disclosure of financial statements during the main 75%, to say 69% through external reports. Based on previous results the researchers made a series of recommenddations, including: The need of professional organizations and those interested in social responsibility (such as environmental protection organizations, trade unions, rights groups of human and other) to organize an effective courses, as well as to communicate with universities and academic centers to demonstrate the societal responsibility of companies, and methods of disclosure  in the financial statements, The need of the Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA) with the collaboration with the Academics and Professional organizations to develop the  standard disclosure of corporate social responsibility( DSR), and to require the supervisory bodies of the stock market to disclose of corporate social responsebility.}, keywords = {disclosure,social responsibility,Joint Stock Companies,Saudi Arabia}, title_ar = {الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية في الشرکات المساهمة السعودية}, abstract_ar = {    هدفت هذه الدراسة الى تقييم مدى الافصاح عن المسؤولية الاجتماعية في الشرکات المساهمة السعودية, وشملت هذه الدراسة 118 شرکة من الشرکات المسجلة في سوق الاسهم المساهمة السعودية (تداول). حيث  شملت القطاعات المختلفة للأعمال ومن خلال البحث تم التوصل إلي مجموعة من النتائج منها: ان الشرکات المساهمة السعودية تتحمل مسؤولياتها المجتمعية بمتوسط حسابي کلي 3.68 , وکانت المتوسطات الحسابية لأبعاد المسؤولية المجتمعية مرتفعة باستثناء بعد البيئة، فلقد بلغ المتوسط الحسابي 3.32. مما يحتم على الشرکات إعطاء هذا البعد دورا اکبر. کما ان الشرکات المساهمة السعودية بشکل عام تقوم بالإفصاح عن انشطتها المجتمعية (73%). وان حجم  وعمر وطبيعية عمل الشرکة يؤثر على الافصاح عن المسئولية الاجتماعية (86%),کما تقوم المنشاة بالإفصاح عن الانشطة الاجتماعية بشکل طوعي بنسبة (78%).وتنوعت اساليب الافصاح عن المسؤولية المجتمعية بين: الافصـــــــاح الوصفي (63%), والإفصاح الکمي (58%), والإفصاح من خلال القوائم المالية الرئيسية (75%), والإفصاح من خلال تقارير خارجية (69%). وبناء على النتائج السابقة قدم الباحثان مجموعة من التوصيات منها: ضرورة قيام المنظمات المهنية والجهات المهتمة بالمسؤولية المجتمعية ( مثل مؤسسات حماية البيئة, نقابات العمال, جمعيات حقوق الانسان وغيرها) بتنظيم دورات فاعلة وکذلک التواصل مع الجامعات والمراکز الأکاديمية لبيان المسؤولية المجتمعية الملقاة على الشرکات, وطرق الافصاح عنها في القوائم المالية, وضرورة قيام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مع الاستعانة بالأکاديميين والمنظمات المهنية المعنية بتطوير معيار الافصاح عن المسؤولية المجتمعية للشرکات وإلزام الهيئات المشرفة على سوق الاوراق المالية بالإفصاح عن المسؤولية المجتمعية للشرکات.}, keywords_ar = {الإفصاح- المسؤولية الاجتماعية,الشرکات المساهمة,السعودية}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44687.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44687_8c9835f21d3be33ee37c1daeb7a54000.pdf} } @article { author = {Shehata, Yasser Elsayed Ali Mohamed}, title = {Strategic practices of human resources management and its impact on the organizational commitment of institutions to apply to the faculties of management and technology in private universities in Egypt}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {139-198}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44688}, abstract = {This Research aimed to examine the impact of Strategic Human Resource Management Practices on Organizational Commitment on Faculties of administration and Technology in Private Universities in Egypt, the study was conducted on a random sample of teaching staff members and assistants from faculties of management and technology in some private universities.The selected sample consists of (9) universities as follows: (7) universities at Greater Cairo selected according to a time standard represented in over ten years since their establishment and accreditation and (2) universities selected exclusively at Alexandria governorate. Final size of the study sample was (384) items.  The  study reavled  significant differences among teaching staff members and assistants in strategic human resource management practices due to demographic variables as gender, job level and experience .study.also indicateda significant impact for strategic human resource management practices on elements of organizational commitment in private universities in part concerning (recuritment, selection, training, development and performance evaluation strategies) and refused concerning compensations and benefits strategy. finally the study recommended that Compensation system should be adjusted  to be matched with the expectation of the employees in private Universities in Egypt.  }, keywords = {Strategy,Human Resources,Management and Technology}, title_ar = {الممارسات الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية وتأثيرها على الإلتزام التنظيمي للمؤسسات بالتطبيق على کليات الإدارة والتکنولوجيا بالجامعات الخاصة فى مصر}, abstract_ar = {استهدف هذا البحث، التعرف على تأثير الممارسات الاستراتيجية لإدارة الموارد البشريةعلى الالتزام التنظيمي للمؤسسات بالتطبيق على کليات الإدارة والتکنولوجيا الخاصة فى مصر.وقد تم اجراء البحث على عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في کليات الإدارة والتکنولوجيا داخل بعض الجامعات الخاصة، حيثتم اختيار عينة مکونة من(9) جامعات بواقع (7) جامعات بمحافظة القاهرة الکبرى تم اختيارهم وفقاً لمعيار زمني يتمثل في مضى عشر سنوات فأکثر على تأسيسها واعتمادها، (2) جامعة بمحافظة الإسکندرية ، وبلغ حجم عينة البحث النهائي (384) مفردة. وقد کشفت الدراسة عن النتائج التالية: §    توجد فروق معنوية بين إدراک أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للممارسات الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية طبقاً للمتغيرات الديموجرافية، وذلک بشکل جزئي فيما يتعلق بمتغيرات (النوع، والمستوى الوظيفي، وسنوات الخبرة) ورفضه فيما يتعلق بمتغير المنطقة الجغرافية. توجد علاقة تأثير معنوية للممارسات الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية على أبعاد الالتزام التنظيمي بالجامعات الخاصة ، وذلک بشکل جزئي فيما يتعلق بکلٍ من(استراتيجية الاستقطاب والاختيار، واستراتيجية التدريب والتطوير، واستراتيجية تقييم الأداء) ورفضه فيما يتعلق باستراتيجية التعويضات والمنافع . وقد اوصت الدراسة بتعديل نظم التعويضات بما يتلاءم مع توقعات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى الجامعات الخاصة فى مصر.}, keywords_ar = {الاستراتيجية,الموارد البشرية,الإدارة والتکنولوجيا}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44688.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44688_88dc248b06fc609e85f73299dd599ff2.pdf} } @article { author = {El Zyabat, Adnan Abd Elkreem and El Morshed, Mohamed Nassar and Salman, Khaldon Mohamed Eyal}, title = {Direct Foreign Investment in Jordan and its Effect on the Growth of the Real Domestic Product and the Levels of Unemployment and Export}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {199-218}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44691}, abstract = {After the appearance of  the phenomenon of globalization, the world's entering in a free competition and deepening the participation in the global economy in a unified global economy, the need of the world countries to capitals to push the development in their weak economy has appeared and the competition among these countries to attract the direct foreign investment has increased as it has solutions to a lot of the complex problems of development .The countries exporting to investments were ready for this for many reasons such as :reducing the costs of production, the place diversity and exploiting the natural wealth. One of the countries which compete to attract the foreign investments is Jordan to the same previous reasons. This study has concentrated on the role of the direct foreign investments in raising the growth of the real local production, reducing the unemployment rates, increasing exports, thus reducing the shortage in the commercial scales . From this attitude, the direct foreign investment came to Jordan from different countries and also many investments have got out of Jordan to different countries through the period between 20052012 which shows that the flow of investments to Jordan is still unsatisfying despite the several motives to investment . It also shows that the direct foreign investment was of little effect on both growth rates in production and the rates of unemployment and the exports on the subordinate change (the size of the direct foreign investment) the study has reached a lot of results such as :the type of investment coming to Jordan doesn't create enough work chances and this investment is only intended for the local market  so it doesn't lead to the increase in exports remarkably .Also the size of investments doesn't affect the increase of economic growth greatly.}, keywords = {the direct foreign investment ـ the growth of real local production ــ exports ــ unemployment rates}, title_ar = {الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن وأثره على النمو في الناتج المحلي الحقيقي ومعدلات البطالة والصادرات}, abstract_ar = {بعد ظهور ظاهرة العولمة ودخول العالم  في تنافس حر وتعميق الاندماج الاقتصادي العالمي في اقتصاد کوني موحد ظهرت حاجة دول العالم إلى رؤوس أموال لدفع التنمية في اقتصادهم الضعيفة وبدأ تنافس هذه الدول في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لما فيه حل للمشاکل المتعثرة في التنمية کما أن الدول المصدرة للاستثمارات کانت مستعدة لذلک لعدة أسباب       من أهمها خفض تکاليف الإنتاج والتنوع المکاني والاستغلال للثروات الطبيعية، ومن الدول التي تنافس على جذب الاستثمارات الأجنبية المملکة الأردنية الهاشمية ولنفس الأسباب السابقة. لقد رکزت هذه  الدراسة على الاستثمار الأجنبي المباشر على رفع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي وانخفاض معدلات البطالة وزيادة الصادرات بالإضافة إلى تخفيف العجز في الميزان التجاري.  من هذا المنطلق قدم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن من دول مختلفة وخرج من الأردن استثمارات إلى دول مختلفة وذلک خــــــلال فترة الدراسة من 2005-2012 والتي تبين أن التدفق للاستثمارات إلى الأردن ما زال دون المطلوب  في ضل الحوافز الکثيرة للاستثمار، کما تبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر کان ضعيف التأثير على کل من النمو والبطالة والصادرات مع محافظته على علاقة طردية مع کل من النمو في الناتج الحقيقي والصادرات بالإضافة إلى علاقة عکسية مع معدلات البطالة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها أن نوعية الاستثمار القادم للمملکة لم يستحدث فرص عمل کافية وان هذا الاستثمار قصد به فقط  السوق المحلي فلم يؤدي إلى زيادة في الصادرات بشکل ملحوظ کما أن حجم الاستثمار لم يوثر کثيرا" في زيادة النمو الاقتصادي .}, keywords_ar = {الاستثمار الأجنبي المباشر- نمو الناتج المحلي الحقيقي- الصادرات- معدلات البطالة}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44691.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44691_a148c90584d6cbee607f1f248606e604.pdf} } @article { author = {Khalifa, Alaa kamel Hassan}, title = {The Role of Judicial Review in Reducing Innovative Accounting Practices in Business Organizations - A Field Study}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {219-246}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44692}, abstract = {In recent years, there have been strong directions in the fight against administrative and financial corruption, especially after successive economic developments. Administrative and financial corruption hasstrongly led to collapse of many large companies around the world. The main reason for the recent global financial crisis was weak of accounting and auditing mechanisms in discovering issues of administrative and financial corruption. So, It was necessary to have a judicial review to solving financial disputes in a legal framework, which is considered an accounting and professional service looking beyond the numbers to help in detecting the cases of fraud in financial statements and fighting corruption in business organizations. There are many creative or innovative accounting procedures that can be misused by some accounttants which intend to make misleading financial statements and lose its objectivity and credibility.Therefore, judicial review has an important and effective role in improving the quality of auditing financial statements. It has recently received increased attention due to the need of audit and accounting institutions for these types of review to detect the cases of cheating and fraud in the financial statements and thus fulfill their responsibilities towards the third party, as well as the need of stakeholders for it to protect their rights within the organization. The researcher believes that there is a responsibility to the judicial review and there is an effective role for the judicial review systems in the detection of fraud, manipulation and distortions resulting from practices that exist under many names including innovative, fraudulent and creative through which profits are managed. Therefore, judicial review has a concrete and effective role that affects positively in reducing this fraudulent  practices and detect and eliminate t hem.}, keywords = {Judicial Review,Innovative Accounting,Business Organizations}, title_ar = {دور المراجعة القضائية في الحد من ممارسات المحاسبة الإبتکارية في منظمات الأعمال- دراسة ميدانية}, abstract_ar = {ظهرت في الفترة الأخيرة اتجاهات قوية نحو مکافحة الفساد الإداري والمالي،خاصة بعد التطورات الاقتصادية المتلاحقة،حيث کان الفساد الإداري والمالي هو الأساس في انهيار العديد من الشرکات الکبيرة حول العالم. ولما کان السبب الأساسي للأزمة المالية العالمية الأخيرة ضعف آليات المحاسبة والمراجعة في اکتشاف قضايا الفساد الإداري والمالي، فکان لابد من أن يکون هناک مراجعة قضائية تقوم بالفصل في المنازعات المالية في إطار قانوني، والتي تعتبر خدمة محاسبية ومهنية تنظر إلى ما وراء الأرقام حتى تساعد في الکشف عن حالات الغش في القوائم المالية ومحاربة الفساد في منظمات الأعمال. وهناک العديد من إجراءات المحاسبة الابداعية أو الإبتکارية التي يمکن القيام بها من قبل بعض المحاسبين وتؤثر على جعل البيانات المالية مضللة وتفقدها الموضوعية والمصداقية.لذا فإن المراجعة القضائية لها دور فعال في تحسين جودة مراجعة القوائم المالية وزاد الاهتمام بها لحاجة منشآت المراجعة والمحاسبة لهذا النوع من المراجعات للکشف عن حالات الغش والاحتيال في القوائم المالية وبالتالي الوفاء بمسئولياتها تجاه الطرف الثالث وأيضاً لحاجة أصحاب المصالح لها حماية لحقوقهم داخلها. يرى الباحث أن هناک مسئولية تجاه المراجع القضائي وأن هناک دور فعال لنظم المراجعة القضائية تجاه اکتشاف الغش والتلاعب والتحريفات الناتجة عن ممارسات توجد تحت العديد من المسميات منها الإبتکارية والاحتيالية والابداعية، والتي من خلالها يتم إدارة الأرباح، وعليه فإن المراجعة القضائية لها دور ملموس وفعال يؤثر بإيجابية في الحد من تلک الممارسات الاحتيالية وکشفها والقضاء عليها.}, keywords_ar = {المراجعة القضائية,المحاسبة الإبتکارية- منظمات الأعمال}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44692.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44692_76712c8e04389c95f71430424f16ce44.pdf} } @article { author = {Barkat, Khaled Said}, title = {Accounting Disclosure Pattern and its Relationship with Disclosure Level for CSR and its Financial Performance (An Empirical Study on Saudi Companies)}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {293-328}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44693}, abstract = {   The purpose of this study is to provide empirical evidence from Saudi business environment that contributes to the characterization of the relationship between the patterns of corporate social accounting disclosure (descriptive, quantitative" nonmonetary" and monetary), disclosure level for corporate social responsibility(CSR) and its financial performance. To achieve this purpose an analytical descriptive method was used, where three research hypotheses were tested for exploring the relationship between these variables. six control variables are included in the test model, namely: CEO duality, ownership concentration, debt ratio, profitability, firm size and type of industry. signaling and legitimacy theories are used to develop the research hypotheses. This study has reached the following results: 1) that social accounting disclosure patterns adopted by Saudi companies have a positive impact on its financial performance, 2) and that this effect works only through interaction of these patterns with the level of CSR disclosure, and thus have a moderating impact on the relationship between social disclosure level and financial performance, And 3) a positive correlationwas found between degree of sop histication of accounting disclosure pattern and CSR disclosure level, which could imply that Saudi companies  to improve their financial performance  adopt more sophisticated patterns of social accounting disclosure (quantitative, monetary) whenever the social disclosure is at a high level, and adopt a less sophisticated patterns of social accounting disclosure (descriptive) whenever the social disclosure is at a low level. The findings of the current research are expected to pave the way for future positive and normative studies designed to focus on quality, not quantity with regard to voluntary accounting disclosure in general and social in particular, additionally, it draws attention to the importance of accounting disclosure pattern and its degree of sophistication in influencing the content of the accounting message disclosed, The adoption of a specific pattern of social disclosure is not haphazard but behind economic motives, which opens the way to new research horizons focus on this aspect.}, keywords = {corporate social responsibility disclosure,accounting disclosure patterns,Financial Performance}, title_ar = {نمط الإفصاح المحاسبي وعلاقته بمستوى الإفصاح عن المسئولية الإجتماعية للشرکة وأدائها المالي- ( دراسة امبريقية على الشرکات السعودية)}, abstract_ar = {هدفت الدراسة الى تقديم دليل تجريبي من بيئة الاعمال السعودية يسهم في توصيف العلاقة بين انماط الافصاح المحاسبي الاجتماعي التي تتبناها الشرکات (وصفي، کمي غير نقدي، نقدي) ومستوى افصاحها عن مسئوليتها الاجتماعية وادائها المالي. لتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم اختبار ثلاث فرضيات بحثية تتولى استکشاف العلاقة بين هذه المتغيرات في ظل وجود ستة متغيرات ضابطة هي: الدور المزدوج للمدير التنفيذي الاول، ترکز الملکية، نسبة المديونية، الربحية، حجم الشرکة، ونوع الصناعة، واستند بشکل اساسي في تطوير الفرضيات وتحديد الاتجاه المتوقع للعلاقات التي تتضمنها على نظريتي الاشارة والشرعية. وقد توصل البحث إلى النتائج التالية:1) ان انماط الافصاح المحاسبي الاجتماعي التي تتبناها الشرکات السعودية لها تأثير ايجابي على ادائها المالي،2) وان هذا التأثير يعمل فقط من خلال تفاعل هذه الانماط مع مستوى افصاح الشرکات عن مسئوليتها الاجتماعية، ومن ثم يکون لها تأثير وسيط أو منظم للعلاقة بين مستوى الافصاح الاجتماعــــــــيوالاداء المالي، و3) ان هناک علاقة طردية بين درجة تطور نمط ومستوى الافصاح الاجتماعي، مما قد يشير الى ان الشرکات السعودية - في سبيل تحسين أدائها المالي- قد تعمد الى تبني انماط افصاح محاسبي اجتماعي اکثر تطوراً (الکمي، النقدي) کلما کان مستوى افصاحها الاجتماعي مرتفعا، واقل تطوراً (الوصفي) کلما کان مستوى افصاحها الاجتماعي منخفضاً.  إن النتائج التي توصل اليها البحث الحالي ينتظر أن تمهد الطريق لدراسات وضعية وقياسية مستقبلية تستهدف الترکيز على الکيف وليس الکم فيما يتعلق بالإفصاح المحاسبي الاختياري بصفة عامة والاجتماعي بصفة خاصة، بالإضافة الى أنها تلفت الانتباه الى أهمية نمط الافصاح المحاسبي ودرجة تطوره في التأثير على مضمون الرسالة المحاسبية التي يتم الافصاح عنها، وان اختيار نمط محدد للإفصاح الاجتماعي لا يتم بشکل عشوائي بل يکمن ورائه دوافع اقتصادية، وهو ما يفتح الطريق امام آفاق بحثية جديدة ترکز على هذا الجانب.}, keywords_ar = {مستوى الافصاح عن المسئولية الاجتماعية للشرکة,انماط الافصاح المحاسبي,الاداء المالي}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44693.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44693_53541d379020852791d5bd738ba29b53.pdf} } @article { author = {Elgharbawy, Alaa Eldeen Hassan Ali}, title = {Studying the Antecedents of Perceived Risks of Foreign Tourists Visiting Egypt and its Impact on Information Search}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {329-357}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44694}, abstract = {The aim of this study is to study the Antecedents of perceived risks of tourists coming to Egypt and how they affect their behavior in searching for information before deciding to travel to Egypt. Researches related to antecedents of perceived risks in tourism literature was reviewed. This research focuses on knowledge aspects of tourists, because it is related to information search process, which represented in previous experiences in international travel, previous visits to Egyptian destination, personal knowledge and objective knowledge. Effects of perceived risks as a mediator between these antecedents and information search was examined. The data were collected using survey lists of 520 tourists who visited Egypt at least once during their stay in Egypt. Using the SEM, the results found that while objective knowledge did not significantly reduce or increase the risks associated with travel to Egypt, personal knowledge had the strongest effect on perceived risks. The results also indicate that while different dimensions of perceived risks affect the use of different sources of information, previous knowledge also plays a role alongside perceived risks in identifying the sources of information used.}, keywords = {Perceived risks,foreign tourists,search process}, title_ar = {دراسة مقدمات المخاطر المدرکة للسائحين الأجانب الزائرين لمصر وأثرها على عملية البحث عن المعلومات}, abstract_ar = {تهدف هذه الدراسة إلى دراسة مقدمات المخاطر المدرکة التى يشعر بها السائحون القادمون الى مصر، وکيف تؤثر على سلوکهم الخاص بعملية البحث عن المعلومات قبل اتخاذ قرار السفر الى مصر. ومن مراجعة الادبيات البحثية التى تناولت مقدمات هذه المخاطر لدى السائحين تم الترکيز على المقدمات المرتبطة بالجوانب المعرفية لدى السائحين،  نظراً لارتباطها بعملية البحث عن المعلومات ، والتى تمثلت فى متغيرات الخبرات السابقة بالسفر الدولي، والزيارات السابقة للمقصد السياحى المصرى، والمعرفة الشخصية بالمقصد، وکذلک المعرفة الموضوعية . حيث تم دراسة الأثر الوسيط للمخاطرالمدرکة بين تلک المقدمات وبين عملية البحث عن المعلومات. وقد تم جمع البيانات باستخدام قوائم استقصاء من520 سائح زاروا مصر مرة واحدة على الأقل خلال فترة تواجدهم فى مصر. وباستخدام نموذج المعادلة الهيکلية SEM، توصلت النتائج الى أنه في حين أن المعرفة الموضوعية لم تقلل أو تزيد بشکل کبير من المخاطر المرتبطة بالسفر إلى مصر، الا أن المعرفة الشخصية کان لها التأثير الأقوى على المخاطر المدرکة. کما تشير النتائج أيضا إلى أنه في حين أن الأبعاد المختلفة للمخاطر المدرکة تؤثر على استخدام مصادر المعلومات المختلفة، فإن الجوانب المعرفية تلعب أيضا دورا إلى جانب المخاطر المدرکة في تحديد مصادر المعلومات المستخدمة.}, keywords_ar = {المخاطر المدرکة-السائحين الأجانب-عملية البحث}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44694.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44694_e58b7c4894f8101a3905376ef5e58076.pdf} } @article { author = {Mahmoud, Samia Elsayed}, title = {Using Cost-Benefit Model to Measure Antecedents of In tension for Switching -An Applied Study on Mobile Telecommunication Customers in Egypt}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {1-26}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44695}, abstract = {Within a severe competition environment, customer intension for switching arises as a very crucial topic. Researchers and practitioners have spotted some light on intension for switching in marketing; therefore, this paper is concerned with analyzing the antecedents of intension for switching of telecommunication sector in Egypt on the basis of cost/benefit model in order to highlight the relative importance of enhancing customer perceived net benefits. A nonprobability sample of 450 respondents has been drawn through intercepting them from the population of telecommunication service providers (Vodafone, orange, and Etisalat) customers in Sharkeya governorate. Results revealed that customers are comparing between switching cost and current service provider's benefits (service quality, promotional offerings, and affordability); moreover, they tend to continue with the current service provider if the net benefits are positive. It is also proved that the most important antecedents of intension for switching are affordability and service quality, while the relationship between intension for switching and promotional offers has been denied.}, keywords = {Cost benefit,Precedents of Intent,Clients communication}, title_ar = {استخدام نموذج التکلفة المنفعة لقياس سوابق النية للتبديل -دراسة تطبيقية على عملاء الاتصالات المتنقلة في مصر (باللغة الانجليزية)}, abstract_ar = {مع اشتداد المنافسة في کافة القطاعات الاقتصادية يحظى موضوع تحول العميل بأهمية کبيرة من جانب کل من الباحثين و الاکاديميين والممارسين في مجال التسويق، و لذلک يهتم البحث الحالي بصفة أساسية بتحليل محددات نية تحول العميل في شرکات المحمول في مصر (فودافون- اورانج- اتصالات) في ضوء نموذج التکلفة و العائد بغرض الوقوف على محددات نية تحول عميل شرکات المحمول، الأمر الذي يعود بالفائدة على کل من العميل و شرکات المحمول لانتباهها لتعزيز صافي العوائد بالنسية للعميل، و من خلال سحب عينة غير احتمالية تم اختيارها بطريقة الاعتراض (Intercept Sample) قوامها 450 مفردة ممثلة لمجتمع عملاء الشرکات الثلاثة السابق الاشارة اليها في محافظة الشرقية، و قد اظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن العملاء يقارنون بين تکلفة التحول و عوائد الشبکة الحالية الممثلة في جودة الخدمة     و العروض و القدرة على الدفع و يستمرون مع نفس الشرکة لو أن صافي العوائد ايجابية، و تبين أيضا أن أهم محددين لنية التحول بالترتيب هما القدرة على الدفع و جودة الخدمة، إلا أنه لم تثبت الدراسة وجود علاقة معنوية بين نية التحول و العروض الترويجية المقدمة من مقدمي الخدمة.}, keywords_ar = {التکلفة المنفعة-سوابق النية-عملاء الاتصالات}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44695.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44695_09dd1e6e3132fbba6190b965e1910050.pdf} } @article { author = {Abd El Aziz, Rasha and Hassan, Ahmed}, title = {Social Networks Website Accessibility for People with Visual Disability: An Experimental Study}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {27-54}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44696}, abstract = {Social networks’ accessibility is vital for full participation in the society; especially for people with disability. Accordingly, the purpose of this study is to investigate how is Facebook accessible to people with visual disability and the impact of enhancing Facebook accessibility on their usage. In order to understand the research problem, an experimental method was utilised, where fifty pretest questionnaires were distributed over visually impaired respondents to select suitable candidates for the experiment. Fifteen respondents were found to be experts in using computers, Internet, social networks, and assistive technologies, and have completed the experiment on Facebook to identify accessibility problems. After that, a posttest questionnaire was conducted to investigate the impact of enhancing Facebook accessibility on the usage of people with visual disability.The research results show that some features of the Facebook website are inaccessible for people with visual disability, while other features are semi accessible. The research concludes that people with visual disability have received insignificant attention regarding these problems. Finally, the research suggests a list of recommendations for Facebook in order to be more accessible. To sum up, this paper is one of few studies that brings the topic of web accessibility by disabled people into the era where social networks is the way out of the digital divide. This makes it a thorough investigation that helps social networks make better informed decisions. Hence, the originality of this article lies in its focus on accessible social networks.}, keywords = {Web Accessibility,Visual disability,Social networks,facebook,Assertive Technologies}, title_ar = {إمکانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية للشبکات الاجتماعية: دراسة تجريبية (باللغة الانجليزية)}, abstract_ar = {إمکانية الوصول إلى الشبکات الاجتماعية أمر حيوي للمشارکة الکاملة في المجتمع؛ وخاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتالي، فإن الغرض من هذه الدراسة هو التحقيق في کيفية إتاحة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لموقع الفيسبوک وأثر تعزيز إمکانية الوصول للفيسبوک على استخدام ذوي الإعاقة البصرية للموقع. من أجل فهم مشکلة البحث، تم استخدام طريقة تجريبية، حيث تم توزيع خمسين استبانة على المستجيبين ذوى الإعاقة البصرية قبل الإختبار لاختيار المرشحين المناسبين للتجربة. وقد وجد أن خمسة عشر مشارکا هم خبراء في استخدام الحواسيب والإنترنت والشبکات الاجتماعية والتکنولوجيات المساعدة، وأنجزوا التجربة في الفيسبوک للتعرف على مشاکل إمکانية الوصول. وبعد ذلک، أجري استبيان ما بعد الاختبار للتحقيق في أثر تعزيز إمکانية الوصول إلى موقع فاسيبوک على استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. أظهرت نتائج البحث أن بعض ميزات موقع فيسبوک لا يمکن الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، في حين أن الميزات الأخرى شبه قابلة للوصول. وقد أثبت البحث أن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لم يحظوا باهتمام کبير فيما يتعلق بهذه المشاکل. وأخيرا، يشير البحث إلى قائمة من التوصيات للفيسبوک من أجل أن تکون أکثر سهولة. هذه الورقة هي واحدة من عدد قليل من الدراسات التي تتطرق إلى موضوع إمکانية الوصول إلى الإنترنت من قبل المعوقين في العصر الذى تعتبر فيه الشبکات الاجتماعية هي السبيل للخروج من الفجوة الرقمية. و هذا ما يجعل البحث تحقيقا شاملا يساعد الشبکات الاجتماعية على اتخاذ قرارات مستنيرة. وبالتالي، فإن أصالة هذه المادة تکمن في ترکيزها على الشبکات الاجتماعية التي يمکن الوصول إليها.  }, keywords_ar = {إمکانية الوصول إلى الويب,الإعاقة البصرية,الشبکات الاجتماعية,facebook,التقنيات المساعدة}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44696.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44696_c8b90108d3041390443c20ee20a3ad6c.pdf} } @article { author = {Youssef, Amr and Abd-Elmaksoud, Sarah and Kyaw, Sandy}, title = {Investigating the Trade-Off between Sustainability and Outreach of Micro-finance Institutions}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {55-74}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44697}, abstract = {  Microfinance is the provision of financial services to the poor and low income clients; who do not have access to formal financial institutions. Nowadays, countries’ main objective is to develop a microfinance industry in which sustainable financial services for lower market segments are integrated into the overall development of a broad, inclusive, and diverse financial sector. This study aims at investigating the relationship between MFI sustainability and outreach in order to reach a conclusion of whether a trade-off exists between both objectives or not. Sustainability is measured using OSS, while outreach is measured on two main aspects namely; depth and breadth utilizing three indicators which are average loan balance, percentage of female borrowers from total borrowers, and the number of active borrowers. Dataset consisting of 992 observations on 124 MFIs dispersed in 45 countries located in six regions was collected for the period 20042011 and is gathered from two main sources: the MIX Market database and the World Development Indicators (WDI) by The World Bank. Results found no evidence of a trade-off between MFI sustainability and outreach, i.e. the sustainability of an MFI does not have a significant effect on an MFI’s composition of new clients, nor the number of clients an MFI serves. This helps MFIs in achieving its ultimate social goal of serving the poor, while at the same time maintaining its sustainability and achieving profitability}, keywords = {Micro finance Institutions,Outreach,Sustainability,Operational Self-Sufficiency,Developing countries,Empirical Study}, title_ar = {دراسة مفاضلة بين الإستدامة المالية والإنتشار لمؤسسات التمويل المتناهي الصغر (باللغة الانجليزية)}, abstract_ar = {يهدف التمويل المتناهي الصغر إلي تقديم خدمات مالية للفقراء ومحدودي الدخل ممن ليس لديهم مصدر آخر للخدمات المالية من مؤسسات التمويل الرسمية الأخري. الخدمات المالية المقدمة للفقراء ومحدودي الدخل تمثل هدف أساسي من اهداف الحکومات التي تسعي لتحقيقه کسياسة مالية هامة من ضمن النظام المالي الشامل للدولة. لذلک فإن البحث الحالي يهدف إلي دراسة العلاقة بين الإستدامة المالية والإنتشار لمؤسسات التمويل متناهي الصغر لتحديد أهمية کل منهما مقارنة بالآخر کأهداف أساسية لمؤسسات التمويل المتناهي الصغر. الإستدامة المالية تم قياسها لأغراض البحث باستخدام الإکتفاء الذاتي التشغيلي. بينما انتشار مؤسسات التمويل المتناهي الصغر تم قياسه علي أساس عمق واتساع الانتشار، حيث أن العمق يتم قياسه علي أساس متوسط قيمة القرض بالإضافة إلي نسبة الإناث من إجمالي أعداد المقترضين، بينما يتم قياس الإتساع علي أساس عدد المقترضين الکلي. التحليل الإحصائي تم بإستخدام بيانات ١٢٤ مؤسسة للتمويل المتناهي الصغر في ٤٥ دولة للفترة ما بين٢٠٠٤-٢٠١١. أشارت نتائج التحليل الإحصائي للبحث إلي عدم وجود علاقة مباشرة بين الإستدامة المالية وانتشار مؤسسات التمويل المتناهي الصغر، حيث أن الاستدامة المالية ليس لها تأثير علي عدد أو نوع عملاء مؤسسات التمويل المتناهي الصغر. لذلک فإن هذه النتائج تشير إلي قدرة مؤسسات التمويل المتناهي الصغر علي الترکيز علي أهدافها الإجتماعية المتمثلة في تقديم الخدمات المالية الضرورية للمحتاجين من الفقراء ومحدودي الدخل مع عدم التأثر بالأستدامة المالية للمؤسسات مما يعني إمکانية تحسين الأداء المالي والإجتماعي في نفس الوقت بدون أي تأثيرات سلبية لأحدهما علي الآخر.}, keywords_ar = {مؤسسات التمويل الأصغر,التوعية,الاستدامة,الاکتفاء الذاتي التشغيلي,البلدان النامية,دراسة تطبيقية}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44697.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44697_7cba81658784db0f3af373be358c46ab.pdf} } @article { author = {Elgazzar, Sara}, title = {An analysis of 2016 oil crisis: winners and losers in the oil supply chain}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {75-84}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44698}, abstract = { Oil industry is considered one of the strategic industries that shaping the trend in the global supply chain. Changes in oil prices can lead to a significant impact on the different players in the oil supply chain, particularly where the oil cost presents a considerable amount of the total production and trading costs. Since the second half of 2014, oil prices witnessed a downturn phase which continued and reached its peak in 2016, resulting in a mixed impact on the global supply chain, however, the negative impact was faster and more severe. Still the main causes of the crisis and its impact on the oil supply chain are open questions worth further investigation. This paper provides an analysis of 2016 oil crisis and its impact on the oil supply chain. The paper demonstrated the evolution of oil market and the volatility the market witnessed since 1948. The main drivers impacting the oil supply chain were identified, providing an insight about the causes of 2016 oil crisis. Simulation game, followed by focus group were conducted to identify the impact of the crisis on the different players in the oil supply chain, as well as to provide future directions to deal with the crisis for both winners and losers in the oil supply chain.  }, keywords = {2016 oil crisis,supply chain collaboration,oil exporters,and oil importers}, title_ar = {تحليل لأزمة النفط لعام 2016: الفائزون والخاسرون في سلسلة إمدادات النفط (باللغة الانجليزية)}, abstract_ar = {تعتبر صناعة النفط واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم فى تشکيل سلسلة الامداد العالمية. ويمکن أن تؤدي التغيرات في أسعار النفط إلى تأثير کبير على مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة إمداد النفط، خاصة ان تکلفة النفط تمثل قدرا کبيرا من إجمالي تکاليف الإنتاج والتجارة. ومنذ النصف الثاني من عام 2014، شهدت أسعار النفط مرحلة انکماشية والتي استمرت حتى بلغت ذروتها في عام 2016، مما أدى إلى تأثير مختلط على سلسلة الامداد العالمية، غير أن التأثير السلبي کان أسرع  وأکثر حدة. ومع ذلک فإن الأسباب الرئيسية للأزمة وتأثيرها على سلسلة إمداد النفط لازالت غير واضحة و تتطلب مزيد من الدراسة. ويقدم هذا البحث تحليل لأزمة النفط لعام 2016 وأثرها على سلسلة إمداد النفط. حيث يوضح البحث تطور سوق النفط  والتقلبات التي شهدها السوق منذ عام 1948 مع تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على سلسلة إمداد النفط، کما يوضح البحث الأسباب الرئيسية لأزمة النفط  في عام 2016، حيث تم تنفيذ نموذج محاکاة تبعه مجموعة ترکيز لتحديد تأثير الأزمة على مختلف الاطراف التى تتعامل في سلسلة إمدادالنفط، ويخلص البحث بتحديد اهم الاتجاهات المستقبلية للتعامل مع الأزمة لکلاً من الفائزين والخاسرين في سلسلة إمداد النفط.}, keywords_ar = {أزمة النفط لعام 2016,تعاون سلسلة التوريد,مصدري النفط,والمستوردين للنفط}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44698.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44698_9aac2da301ea7884be4c3f862bc0490a.pdf} } @article { author = {youssef, Rasha Abd El Aziz and Morsy, Mai Mahmoud}, title = {Analysing Electronic Government Websites in Egypt using Content Analysis and Unified Modeling Language}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {85-113}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44699}, abstract = { This research seeks to explore the content of Egyptian governorates websites using content analysis technique. Then, the electronic government (e-government) maturity model is used to provide a deep insight into the content every website, and in order to determine the maturity stage of each governorate website in terms of electronic transactions. After that, each website of the 27 governorates is assigned to a certain maturity level of e-government. The Unified Modeling Language (UML) is then used to analyses each governorate website and visualize the system design. The research then proposes a standardized portal model for all governorates that takes into consideration the active citizens' participation.After data analysis, it was found that most governorate websites only pass the informative stage of the e- government maturity model. The use of UML has also provided a clear visual view of the current situation of each governorate website, and how the governorate portal should be.The investigation results promote the construction of a standardized portal that can be used to provide citizens of different governorates a single point of access to their own governorate mission, vision, internal structure, interactive maps, statistical data and financial reports, public authority contacts, governorate news and event calendar.}, keywords = {Egypt,E-government,Content Analysis,maturity levels,standardized portal,UML}, title_ar = {تحليل مواقع الحکومة الإلکترونية في مصر باستخدام تحليل المحتوى ولغة النمذجة الموحدة (باللغة الانجليزية)}, abstract_ar = { يسعى هذا البحث إلى التحقيق في المواقع الإلکترونية للمحافظات المصرية. يستخدم البحث تقنية تحليل المحتوى، ويعتمد على نموذج استحقاق النضج الحکومي الإلکتروني (الحکومة الإلکترونية) لتوفير نظرة عميقة فى محتوى وأداء المواقع الإلکترونية بالمحافظات المصرية، ومن أجل تحديد مرحلة النضج لکل محافظة وتعيين کل من السبع و عشرين موقع لکل محافظة إلى مستوى نضج معين من الحکومة الإلکترونية. کما يستخدم البحث لغة النمذجة الموحدة (UML) لتحليل کل موقع إلکترونى من مواقع المحافظات المصرية، وتوفير طريقة قياسية لتصوير تصميم النظام. ويقترح البحث نموذجا لموقع المحافظة يأخذ بعين الاعتبار مشارکة المواطنين النشطاء.وبعد تحليل البيانات، تبين أن معظم المواقع الإلکترونية في المحافظات لا تتعدى المرحلة المعلوماتية لنموذج نضج الحکومة الإلکترونية. وقد وفر استخدام UML أيضا صورة مرئية واضحة للوضع الحالي لکل موقع الکتروني على مستوى المحافظة، وکيف ينبغي أن يکون شکل البوابة الموحدة لجميع المحافظات. نتائج البحث تعضد من فکرة بناء بوابة موحدة يمکن استخدامها لتزويد المواطنين من مختلف المحافظات بنقطة واحدة للوصول إلى کل ما يهمهم فى موقع المحافظة مثل رسالة المحافظة، الرؤية، الهيکل الداخلي، الخرائط التفاعلية، البيانات الإحصائية والتقارير المالية، بيانات التواصل مع السلطة العامة، أخبار المحافظة رزنامة الأحداث للمحافظات  }, keywords_ar = {مصر,الحکومة الإلکترونية,تحليل المحتوى,مستويات النضج,البوابة الموحدة,UML}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44699.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44699_3e76c04132a618c5cf1867708cac8f1c.pdf} } @article { author = {Habiba, Mohamed Mohamed Mohamed}, title = {An Applied Study to Investigate the Explanatory Power of Dirty Surplus Items from Cost of Equity Capital Prespective in Egyptian Business Environment}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {1-40}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44700}, abstract = {Neither international accounting standards nor US accounting standards has provides any conceptual framework related to the nature of dirty surplus items. So, dirty surplus concept become unclear and has no conceptual basis until now. Regarding Egyptian business environment, the Egyptian accounting standard setters have amended Egyptian Accounting standard no, (1) "presentation of financial statements" during 2015. This step is confirmed on the increasing importance of dirty surplus items through the emphasis on the preparation of comprehensive income statement. In spite of the critical importance of dirty surplus accounting flows, there are a very limited previous literatures interested by its nature.Therefore, this study aims to provide a clearer description for the concept of dirty surplus accounting flows. In addition to investigate the usefulness of dirty surplus items by examine its effect on the cost of equity capital in Egyptian business environment. The study sample included 54 Egyptian listed companies, consisting 270 observations in the period 20082012.  The theoretical results show that there is an agreement among the previous literatures about a group of determinants and explanations which related to the nature of dirty surplus items. On the other hand, the application study finds a significant negative relationship between foreign currency transactions and assets revaluation reserve from one side and the cost of equity capital from the other side. Otherwise there is no relationship between available for sale securities and cost of equity capital. The researcher believes that the findings of the study results contribute to resolving the great debate about which items are more important to investors and should be reported in the comprehensive income statement. The results may be of potential interest to investors and financial analysts who depend on the financial data to take their decision and evaluate the companies. Further, the results would also be of potential interest to Egyptian standard setters to evaluate the effectiveness of the last amendment of accounting standards in Egyptian capital market.}, keywords = {Dirty surplus items,Explanatory power,amendments of Egyptian accounting standard no. (1),Cost of Equity capital,Egypt}, title_ar = {دراسة تطبيقية لتقييم المقدرة التفسيرية لعناصر الفائض الغامض من منظور تکلفة التمويل بالملکية فى بيئة الأعمال المصرية}, abstract_ar = {     لم تقدم معايير المحاسبة الدولية أو الأمريکية أي إطار مفاهيمى خاص بتحديد طبيعة بنود الفائض الغامض. ولهذا السبب أصبح  مفهوم الفائض الغامض غير واضح، وليس له أساس مفاهيمي حتى الان. وعلى مستوى الوضع فى مصر، قام معدو معايير المحاسبة المصرية عام 2015 بتعديل معيار المحاسبة المصرى رقم (1) مؤکداً على أهمية الترکيز على عناصر الفائض الغامض وذلک من خلال التأکيد على اعداد قائمة الدخل الشامل. وعلى الرغم من الأهمية البالغة لعناصر الفائض الغامض، لم يتم تناول الطبيعة الخاصة بمدخل المحاسبة عن تدفقات الفائض الغامض إلا من قبل القليل من الباحثين. ولذلک، يهدف الباحث فى هذه الدراسة إلى توفير وصفاً أکثر وضوحاً لمفهوم المحاسبة عن تدفقات الفائض الغامض. بالإضافة إلى إختبار منفعة عناصر الفائض الغامض وذلک من خلال اختبار اثر تلک العناصر على مستوى تکلفة التمويل بالملکية. ولقد اشتملت عينة الدراسة على 54 شرکة من الشرکات المسجلة فى البورصة المصرية، بواقع 270 مشاهدة عن الفترة من 2008-2012.     وقد أظهرت النتائج النظرية للبحث وجود شبه اتفاق على مجموعة من المحددات والتفسيرات الخاصة بعناصر الفائض الغامض. ومن ناحية الدراسة التطبيقية، أوضحت النتائج وجود علاقة معنوية وسالبة بينمتغيرى فروق ترجمة القوائم المالية بالعملات الأجنبية وفروق إعادة تقييم الأصول من جهة ومستوى تکلفة التمويل بالملکية من جهة أخرى، وعلى خلاف ذلک لم تکن هناک علاقة معنوية بينفروق تقييم الإستثمارات المالية المتاحة للبيع ومستوى تکلفة التمويل بالملکية. ويرى الباحث أن ما توصلت اليه الدراسة من نتائج يساهم فى حسم الجدل الکبير حول ما ينبغي التقرير عنه بالنسبة لعناصر الفائض الغامض في قائمة الدخل. کما أن نتائج هذه الدراسة قد تکون محل اهتمام کل من المستثمرين والمحللين الماليين الذين يستخدمون معلومات الشرکة لتقييمها واتخاذ قرارات الإستثمار الخاصة بهم. کما ينبغى أن تکون نتائج هذه الدراسة محل اهتمام واضعى المعايير المحاسبية، وذلک لتحليلها لمنفعة بعض بنود الفائض الغامض مقارنة ببعضها البعض، ولا شک أن هذا يمکن الهيئات المنظمة من وضع البنود ذات الدلالة التفسيرية القوية فقط فى قائمة الدخل الشامل.}, keywords_ar = {عناصر الفائض الغامض,المقدرة التفسيرية,معيار المحاسبة المصرى رقم (1) المعدل,تکلفة التمويل بالملکية,مصر}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44700.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44700_090f8b8edccd769b442ef4ff3c7eda80.pdf} } @article { author = {Khalel, Heba Allah Mahmoud}, title = {Determinants of the professional judgment of the auditor to control the quality of the commissioning of audits from within   Accounting and Auditing Facility - Experimental Study}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {41-74}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44701}, abstract = {      This study examines the effects of auditor’s compliance with the audit documentation requirements and continuing professional development on the Judgement of the Engagement Quality Control Reviewer. The audit research has found evidence that audit documentation requirements may positively affect the Judgement of the Engagement Quality Control Reviewer. Therefore auditor’s compliance with the audit documentation requirements may affect passing this review and have better evaluation from the reviewer. In addition, Audit research has found that continuing professional development can improve the effectiveness of auditors, their ability to professional skepticism, use of methods of thinking that help to perform analytical procedures effectively, understand the misstatement of the financial statements, ability to collect the evidence that explain errors, and make professional Judgement on time. Therefore, I predict that continuing professional development may on positively affect on the Judgement of the Engagement Quality Control Reviewer. To test the hypotheses of the study, two subject groups participated in a field experiment. Ninetyseven external auditors participated in the experimental from different size audit firms. The second group consists of twelve audit partners from audit firms. The experimental design is a 3 x 2 between subjects design. The first hypothesis was supported. Results indicated a positive relation between auditor’s compliance with the audit documentation requirements and the Judgement of the Engagement Quality Control Reviewer. The second hypothesis was supported. Results indicated a positive relation between continuing professional development and the Judgement of the Engagement Quality Control Reviewer.}, keywords = {Professional judgment,control,quality commissioning,Audit,the establishment of accounting and auditing}, title_ar = {محددات سلامة الحکم المهنى لفاحص الرقابة على جودة التکليف بمراجعة – الحسابات من داخل منشأة المحاسبة و المراجعة – دراسة تجريبية}, abstract_ar = {  يحاول هذا البحث دراسة اثر کل من التزام مراقبى الحسابات بمتطلبات التوثيق وفقاً لمعايير المراجعه والتنمية المهنية على سلامة الحکم المهنى لفاحص الرقابة على جودة التکليف بالمراجعه. وتوصلت ابحاث المراجعه إلى وجود دليل على أن التزام مراقب الحسابات بمتطلبات توثيق أعمال المراجعه يؤثر إيجاباً على تقييم فاحص الرقابة على جودة التکليف لأداء مراقبى الحسابات. وبالتالى فقد يؤثر التزام مراقب الحسابات بمتطلبات توثيق أعمال المراجعه على إجتيازة لفحص الرقابة على جودة التکليف ومن ثم حصولة على تقييم أفضل من جانب الفاحص. کما توصلت أبحاث المراجعه ايضاُ إلى أن التنمية المهنية تعمل على رفع کفاءة مراقبى الحسابات، وزيادة قدرتهم على ممارسة الشک المهنى، واستخدام اساليب التفکير التى تساعد على اداء الاجراءات التحليلية بفعالية، وتساعد على الفهم الکافى لاخطاء القوائم المالية، والقدرة على تجميع الأدلة التى تفسر هذه الأخطاء، واصدار احکام مهنية سليمة فى الوقت المناسب. وبالتالى فمن المتوقع أن يؤثر التعليم المستمر ايجابا على سلامة الاحکام المهنية لفاحص الرقابة على جودة التکليف. ولاختبار فرضى البحث، تم إجراء تجربة ميدانية، تصميم التجريبى (3x2(، على عينتين ، العينة الاولى تتمثل فى المحاسبين القانونيين الذين يمارسون مهنة المراجعة فى مکاتب المحاسبة والمراجعه المصريه والعينة الثانية تتمثل فى شرکاء المراجعه (الفاحصين). وقد تم تدعيم فرض البحث الأول، حيث اشارت النتائج إلى اتفاق الشق النظرى والتجريبى على  وجود علاقة ارتباط (حتى وإن کانت ضعيفة) بين درجة التزام مراقب الحسابات بمتطلبات التوثيق وسلامة أحکام فاحصى الرقابة على جودة التکليف بالمراجعة، وهذا ما يؤيد فرض البحث الأول. کما تم تدعيم فرض البحث الثانى، حيث اشارت النتائج إلى أن وجود علاقة ارتباط (حتى وإن کانت ضعيفة) بين التنمية المهنية وسلامة أحکام فاحصى الرقابة على جودة التکليف بالمراجعة، وهذا ما يؤيد فرض البحث الثانى.}, keywords_ar = {الحکم المهنى-الرقابة-جودة التکليف-مراجعة-منشأة المحاسبة و المراجعة}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44701.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44701_8ba8d3e59e300497301dc7ff10f34b87.pdf} } @article { author = {Mosa, Bosy Hamdy Hassan}, title = {The Impact of Moral Justification and Industrial Specialization of the External Auditor on the fulfillment of the External Auditor's Responsibility for the Detection of Fraud - An Empirical Study}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {75-106}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44702}, abstract = { The Research aims at studying and testing the direct Impact of External Auditor`s Moral Reasoning and Industrial Specialization on his Ability to detect Fraud. besides,The Research also aims at studying The Combined Effect of These two Variables on The Auditor`s Ability to detect Fraud .in order to test these relationships, The Researcher has conducted an Empirical Study on a sample of 40 Auditors at The Egyptian Audit Firms. The Results indicated that The External Auditor`s Level of Moral Reasoning positively affects his Ability to detect Fraud. Moreover, The External Auditor`s Industrial Specialization positively affects his Ability to detect Fraud . The Results also indicated That There is a joint Effect of External Auditor`s Moral Reasoning and Industrial Specialization on his Ability to detect Fraud.}, keywords = {Ethical Justification,Industrial Specialization,Fraud}, title_ar = {أثر التبرير الأخلاقي والتخصص الصناعي للمراجع الخارجي على وفاء المراجع الخارجي بمسئوليته عــــن اکتشاف الغش -دراسة تجريبية}, abstract_ar = {  يهدف البحث إلى دراسة واختبار الأثر المباشر لکل من التبرير الأخلاقي، والتخصص الصناعي للمراجع الخارجي على قدرته على اکتشاف الغش. وکذلک دراسة واختبار الأثر المشترک لهذين المتغيرين على قدرة المراجع على اکتشاف الغش. وتم اختبار هذه العلاقات من خلال إجراء دراسة تجريبية على عينة تتکون من40 مراجع حسابات بمکاتب المحاسبة والمراجعة المصرية. ولقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى التبرير الأخلاقي للمراجع يؤثر إيجابا على قدرته على اکتشاف الغش. کما أن التخصص الصناعي للمراجع الخارجي يؤثر إيجابا على قدرته على اکتشاف الغش. کما انتهت الدراسة أيضا إلى وجود تأثير مشترک للتبرير الأخلاقي والتخصص الصناعي للمراجع الخارجي على قدرته على اکتشاف الغش.}, keywords_ar = {التبرير الأخلاقي-التخصص الصناعي-الغش}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44702.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44702_c787d5213b77fc0ca41d35b7edf1d4e4.pdf} } @article { author = {Hassan Ahmed, Heba Ahmed}, title = {Analysis of Incomplete Data in the Presence of Competing Risks :A Simulation Study}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {107-122}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44703}, abstract = {This research aims at assessing a number of parametric and nonparametric estimators that are used in the estimation of competing risks models in the presence of incomplete data using a “simulation study". The nonparametric estimators used to estimate the reliability function in the presence of competing risks and right censored data in the simulation study are kaplanmeier estimator (KM) and modified weighted kaplanmeier estimator (MWKM). In addition, the parametric estimators are exponential estimator and we bull estimator. The “relatively efficient "was used to compare the results of the simulation study. The findings showed that the parametric estimator using we bull distribution (incorrect distribution) is better compared to the nonparametric estimators. Moreover, the nonparametric estimator using “KM” is better compared to the nonparametric estimator using “MWKM”. Additionally, the est­imated parametric efficiency of the we bull distribution (incorrect distribution) is not enhanced as the sample size and the censored ratio are increasing. Furthermore, the efficiency of the nonparametric estimators using “KM” is improved; however it deteriorates when using “MWKM”.  }, keywords = {incomplete data,competing risks,Reliability function,simulation study,R program}, title_ar = {تحليل البيانات غير الکاملة في ظل وجود الأخطار المتنافسة: دراسة محاکاة}, abstract_ar = {يهدف هذا البحث إلي تقييم عدد من المقدرات المعلمية واللامعلمية المستخدمة في تقدير نماذج الأخطار المتنافسة ذات البيانات غير الکاملة باستخدام "دراسة المحاکاة". وتشمل هذه المقدرات اللامعلمية: مـقدر(KM)Kaplan-Meier التقليدي، ومقدر “KM”المرجح المعدل(MWKM)وقد استخدمت لتقدير دالة المأمونية في ظل وجود الأخطار المتنافسة والبيانات المراقبة من جهة اليمين في دراسة المحاکاة. بينما تشملالمقدرات المعلمية: المقدر الأسي ومقدر وايبل. وقدتم مقارنة نتائج دراسة المحاکاة بمعيار "الکفاءة النسبية".وقد أوضحت نتائج دراسة المحاکاة أن التوفيق المعلمي باستخدام توزيع وايبل (التوزيع الخطأ) "أفضل" مقارنةً بالتوفيقات اللامعلمية، کما أن التوفيقات اللامعلمية باستخدام “KM” "أفضل" مقارنةً بالتوفيقات اللامعلمية باستخدام “MWKM”، کما أنه مع زيادة حجم العينة ونسبة الوقف "لا تتغير" کفاءة المقدر المعلمي من توزيع وايبل (التوزيع الخطأ)، بينما "تتحسن" کفاءة المقدرات اللامعلمية باستخدام “KM”، في حين "تسوء" کفاءة المقدرات اللامعلمية باستخدام “MWKM”}, keywords_ar = {البيانات غير الکاملة,الأخطار المتنافسة,دالة المأمونية,دراسة محاکاة,اللغة “R” البرمجية}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44703.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44703_7a6d8d4479f9afff4227c0da03cf395c.pdf} } @article { author = {Salem, ٍShimaa Abd El kader Mohamed Ahmed}, title = {A comparative Study To Some Tests of Normality}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {107-122}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44704}, abstract = {Many classical methods of data analysis depend on the assumption of normality of the population under study, for example: The Ttest ,The analysis of variance,Testing regression coefficients in regression analysis and The Ftest for homogeneity of variance.Hence, the normality assumption should be first verified before utilizing methods that assume normality. Over passing this step may lead the researcher to misleading findings, and make results loose credibility.In addition, checking whether the data follows a normal distribution affects the determination of the sample size necessary for the construction of confidence intervals and hypothesis testing.  }, keywords = {Medical- tests}, title_ar = {دراسة مقارنة لمجموعة من اختبارات الاعتدال}, abstract_ar = {       تعتمد العديد من الأساليب التقليدية لتحليل البيانات علي إفتراض إعتدال توزيع مجتمع الدراسة مثل: إختبارات t "Thet-test "،وتحليل التباين The analysis of variance (ANOVA) ، وإختبارات  معاملات الإنحدار"regressionco-efficients" في تحليل الإنحدار، وکذلک إختبار F لتجانس التباينات the F-test for homoge-neity of variances.لذلک فإن إستخدام أحد الأساليب الإحصائية التي تفترض الإعتدال يتطلب أولاً التأکد من تحقق هذا الإفتراض قبل إجرائها، والتجاوز عن ذلک قد يؤدي إلي نتائج مضللة تفقد الثقة في النتائج التي تم التوصل إليها، وذلک لأن هذه الأساليب مبنية في الأساس علي تحقق إفتراض الإعتدال لضمان صحة نتائجها. کذلک فإن التحقق من تبعية البيانات للتوزيع المعتدل أو عدم تبعيتها يؤثر في تحديد حجم العينة الضرورى لبناء فترات الثقة وإختبارات الفروض. ومن هنا تظهر ضرورة إجراء إختبار يُمکننا من تحديد ما إذا کان المجتمع المسحوب منه العينة العشوائية محل الدراسة يتبع توزيعاً معتدلاً أم لا.}, keywords_ar = {اختبارات,الاعتدال}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44704.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44704_5612bd3a2ac5a0f1c22312f124b9bd44.pdf} } @article { author = {Saleh, Tamer Mahmoud Mohamed}, title = {The Effect of Regulatory and Market Determinants on the Disclosure in the Board Report with a Field Study on Egyptian Companies}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {143-192}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44705}, abstract = {        The purpose of this paper is to investigate the impact of market and organizational determinants on the level and content of disclosure in board of director’s commentary of Egyptian listed companies, and the role of such disclosure in improving the benefit of accounting information provided to users of financial reports. The paper uses a disclosure index developed by the researcher, which is based upon the information categories required in accordance with the listing rules of the Egyptian Stock Exchange securities, and IFRS practice statement (management commentary). The results of the field study indicate that the level of disclosure in management commentary ranges from low to moderate level. There is no significant relationship between a Company's disclosure   level and profitability and competition  intensity, while these relationship is significant for Company’s size.}, keywords = {Report of the Board of Directors,Regulatory and Market Determinants,Optional Disclosure}, title_ar = {أثر المحددات التنظيمية والسوقية على الإفصاح فى تقرير مجلس الإدارة مع دراسة ميدانية على الشرکات المصرية}, abstract_ar = {يهدف هذا البحث إلى إختبار أثر المحددات التنظيمية والسوقيةعلى مستوى ومحتوى الإفصاح في تقرير مجلس إدارة الشرکات المساهمة المسجلة في بورصة الأوراق المالية المصرية، ودور ذلک الإفصاح في تحسين منفعة المعلومات المحاسبية المقدمة لمستخدمي التقارير المالية. وقد طور الباحث مؤشراً للإفصاح يعتمد على عناصر المعلومات المطلوبة وفقاً لقواعد القيد ببورصة الأوراق المالية المصرية، وبيان الممارسة الدولي الخاص بتعليقات الإدارة. وتشير نتائج الدراسة الميدانية إلى أن مستوى الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة يتراوح ما بين المنخفض والمتوسط، وأنه لا توجد علاقة إرتباط معنوية بين مستوى الإفصاح وربحية المنشأة، وشدة المنافسة، بينما توجد علاقة إرتباط معنوية مع حجم المنشأة.}, keywords_ar = {تقرير مجلس الإدارة,المحددات التنظيمية والسوقية,الإفصاح الإختياري}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44705.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44705_c4a784fcc348b3d64effb1f7647328e5.pdf} } @article { author = {Afefe, Hanan Mohamed Mohamed}, title = {The Role of Cultural Values in the customers' perception and Evaluation for Quality of Banking Services and its Dimensions}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {253-290}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44706}, abstract = {The study aims to identify the role of cultural values ​​in the customers' perception and evaluation of service quality in banking, and to identify the relative importance of the dimensions of quality that customers use when evaluating the level of service quality. The study used the Hofstede scale (Hofestede,1980) to measure the cultural values in Egypt and server scale (Cronin and Taylor, 1992) to measure customers' evaluation of banking services quality. Using Canonical correlation analysis, The finding reported that Egyptian customers evaluations of the dimensions of the quality of banking services is from average to good, and that assessment were positive for the guarantees, and reliability. The results revealed that the Egyptian customers believe that the response is ranked first when evaluating service quality of banking.}, keywords = {Cultural values,perception,Quality,Banking services}, title_ar = {دور القيم الثقافية في إدراک وتقييم العملاء لجودة الخدمات المصرفية وأبعادها}, abstract_ar = {تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على دور القيم الثقافية في إدراک وتقييم العملاء لجودة الخدمات المصرفية وابعادها، والتعرف على الأهمية النسبية لأبعاد الجودة التي يعتمد عليها العملاء عند تقييمهم لمستوى جودة الخدمات. واعتمدت الدراسة على مقياس هوفستد (Hofestede,1984)  لقياس القيم الثقافية للعملاء بمصر، کما أعتمدت الدراسة على مقياس سيرف بيرفservperf لکرونين وتايلور(Cronin &Taylor,1992) لقياس تقييم العملاء لأبعاد جودة الخدمة في مجال الخدمات المصرفية. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن بعدي الأعتمادية والضمانات  لهما تأثير کبير في إدراک وتقييم العملاء لأبعاد جودة الخدمات المصرفية، کما کشفت نتائج الدراسة أن العملاء يرون أن بُعد الاستجابة يحتل المرتبة الأولى في ترتيب الأهمية النسبية لأبعاد جودة الخدمة .}, keywords_ar = {القيم الثقافية-إدراک,الجودة-خدمات المصرفية}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44706.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44706_9458971fe2720ee074d51be75f7905dd.pdf} } @article { author = {Sosa, Eman Hassan Mahmoud}, title = {Effectiveness of fiscal policy in developing and recycling of solid waste recycling industry in cities And Egyptian urban areas.}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {291-394}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44707}, abstract = { All countries are currently trying to restore some of these resources from the waste, after the large increase in population coupled with the production of large quantities of domestic solid waste from municipalities that were unable to get rid of them, arising from the accumulation of damage to economic, environmental, health and tourism seriously.so this research was discusses the Industry deals with the reality of recycling and recovery of solid waste in Egyp, and Addresses the assessment of the role played by the fiscal policy in the development of industry and the development of the recovery of solid waste in cities and urban areas of Egypt ,through proposed fiscal  policies for the development of industry and retrieve the recycling of solid waste and maximize the resulting benefits in the cities, under the current conditions the Arab Republic of Egypt.}, keywords = {Fiscal policy,recycling,recovery,Solid waste,cities,urban Egypt}, title_ar = {فاعلية السياسة المالية فى تنمية وتطوير صناعة تدوير واسترجاع المخلفات الصلبة فى المدن والمناطق الحضرية المصرية}, abstract_ar = {  نظراً لندرة الموارد الاقتصادية في العالم ؛ فکل الدول تحاول حالياً إستعادة بعض هذه الموارد من المخلفات ، خاصا مع إنتاج کميات ضخمة من النفايات الصلبة المنزلية يوميا  تعجز المحليات عن التخلص منها ، وينشأ عن تراکمها أضراراً اقتصادية وبيئية وصحية وسياحية خطيرة ،ولذا  يتناول البحث واقع صناعة تدوير وإسترجاع المخلفات الصلبة فى مصر ودور السياسات المالية فى تنمية وتطوير صناعة تدوير واسترجاع المخلفات الصلبة فى المدن والمناطق الحضرية المصرية ، وانتهى البحث الى اقتراح  بأن تقوم الدولة بإعادة هيکلة قطاع تدوير المخلفات الصلبة وتنظيمه على ثلاث مستويات ، لکل مستوى السياسة  المالية التى تلائمه .}, keywords_ar = {السياسة المالية-تدوير-استرجاع- المخلفات الصلبة-المدن-المناطق الحضرية المصرية}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44707.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44707_bf755fc6ec18e895a2ac8d9221cce2cf.pdf} } @article { author = {Krtam, Elsayeda Kamal}, title = {Determinants of University Unemployment in the Egyptian Economy (1976-2014)}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {395-402}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44708}, abstract = {The research aims to study the problem of university graduates unemployment in Egypt in terms of definition, trends and determinants. As well as a standard model for estimating the determinants of unemployment among university graduates in Egypt through the use of the Bounds Testing method and the(ARDL) to estimate longterm and shortterm relationships based on time series data Annually covering the period (19762014), as well as the economic and statistical assessment of those capabilities. The results of the empirical study showed that the growth rate of real GDP has a positive effect on the unemployment rate of university graduates, as well as the total enrollment rates in university education and the rate of inflation. The proportion of immigrants with university qualifications to total migrants and the annual growth rate of real wages both affect Negatively  affect the unemployment rate of university graduates.}, keywords = {Unemployment,the Egyptian economy}, title_ar = {محددات بطالة الجامعيين فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة(1976-2014)}, abstract_ar = {يهدف البحث إلى دراسة مشکلة البطالة بين الجامعيين فى مصر, من حيث تعريفها واتجاهاتها ومحدداتها. وکذلک تعيين نموذج قياسى لتقدير محددات البطالة بين الجامعيين فى مصر,من خلال استخدام مدخل الانحدار الذاتي ذي الفترات الموزعة (ARDL) لتقدير علاقات الأجل الطويل وعلاقات الأجل القصير، وذلک اعتماداً على بيانات سلسلة زمنية سنوية تغطي الفترة (1976-2014) , فضلاً عن تقييم تلک المقدرات اقتصادياً واحصائياً. وأوضحت نتائج الدراسة العملية أن معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى له تأثيراً ايجابياً على معدل بطالة الجامعيين , وکذلک معدلات القيد الاجمالية فى التعليم الجامعى ومعدل التضخم . أما نسبة المهاجرين ذوى المؤهلات الجامعية إلى إجمالى المهاجرين و معدل النمو السنوى للأجور الحقيقية فکلاهما يؤثرسلبياًعلى معدل بطالة الجامعيين .}, keywords_ar = {بطالة,الاقتصاد المصري}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44708.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44708_ae66772d24b5a00a5ba28563a9da5bc5.pdf} } @article { author = {Elghol, Mohamed Moustafa Mohamed}, title = {The Effect of Information Content on Announcement of Amending Financial Statements on Stock Prices: An Empirical Study on Companies Registered in the Egyptian Stock Market}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {403-440}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44709}, abstract = {The study aimed to test the reaction of the stock market to the announcement of the restatement of financial statements by examining the degree of response of stock prices when announced about the restatement of financial statements for a sample of 86 Egyptian companies listed in the stock market during the period from 2011 to 2014. The study used the style of the event study to test the hypothesis is of the study, where as the results showed that there was a significant negative effect of the content of the informational announcement of restatement the financial statements on the stock prices of the company. Where as it is considered that restatement of the financial statements as a negative indicator by investors, and they are more doubt and concern about the credibility and accuracy of financial statements and accounting practices for those companies that have restate its financial statements. Therefore the restatement of financial statements causes the collapse of investor confidence in the stock market, which creates a negative impact on the stock prices. The results of the statistical analysis showed a decrease of average normal returns of stocks, as well as decrease of average cumulative returns after the announcement of the restatement to the Financial Statements.}, keywords = {advertising,Financial Statements}, title_ar = {تأثير المحتوى المعلوماتى للاعلان عن تعديل القوائم المالية على أسعار الاسهم : دراسة تطبيقية على الشرکات المسجلة فى سوق الاوراق المالية المصرية}, abstract_ar = {استهدفت الدراسة اختبار  رد فعل سوق الاسهم تجاه الاعلان عن تعديل القوائم المالية وذلک من خلال فحص درجة استجابة أسعار الاسهم عند الاعلان عن تعديل القوائم المالية وذلک على عينة من86 شرکة من الشرکات المصرية المسجلة فى سوق الاوراق المالية  خلال الفترة من عام٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٤. وقد استخدمت الدراسة اسلوب دراسة الحدث لاختبار فرض الدراسة ،حيث أوضحت النتائج بان هناک تأثيرا" معنويا سلبيا للمحتوي المعلوماتي للإعلان عن تعديل القوائم المالية علي أسعار الأسهم للشرکة0 إذ يتم النظر لتعديل القوائم المالية علي أنه مؤشر سلبي من قبل المستثمرين، حيث يصبح المستثمرون أکثر شک وقلق حول مصداقية ودقة القوائم المالية والممارسات المحاسبية لتلک الشرکات التي قامت بتعديل قوائمها المالية. وبالتالي فإن تعديل القوائم المالية يتسبب في انهيار ثقة المستثمرين في سوق الأوراق المالية وهو ما يخلق تأثيرا سلبيا علي أسعار الأسهم0 وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي انخفاض متوسط العوائد غير العادية للأسهم ، وکذلک انخفاض المتوسط التراکمي للعوائد غير العادية للأسهم بعد الإعلان عن تعديل القوائم المالية0}, keywords_ar = {الاعلان- القوائم المالية}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44709.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44709_7d2e866797e2f75256f35ab5c919a015.pdf} } @article { author = {Mahmoud, Lucy Yousry}, title = {Suggested Model for Measuring Deviations of Resource Consumption Accounting (RCA) (Case-Study on Louran Hospital)}, journal = {Journal of Alexandria University for Administrative Sciences}, volume = {54}, number = {2}, pages = {1-22}, year = {2017}, publisher = {Alexandria University, Faculty of Commerce}, issn = {2682-4183}, eissn = {2682-4191}, doi = {10.21608/acj.2017.44710}, abstract = {In General, we can say that the main objectives to apply the activities of the costs focused on the measure of the cost in an appropriate, fair, and accurate form, achieve the control over the cost elements, and provide cost information relevant to decision makers. And there are many of the writers and researchers that show up a lot of criticism to the ability of the traditional cost approaches [Volume approach, Activities approach (ABC), and Time Driven Activities approach (TDABC)] to achieve these objectives. As also, many studies showed  the benefits of applying the Resource Consumption Approach (RCA) in this range where it combines the German cost accounting (GPK) and the activity accounting (ABC). So, According to the fundamental principles of the resource consumption accounting (RCA), this paper sets up a suggested model analyzes errors that may occur during the implementation process of RCA, and conducted a case study on louran hospital .The results show that RCA development to the costs deviations system based on its new concepts, principles, and pillars makes it able to provide with accurate information that express for the real deviations of the resources of the organization and also the efficiency of these deviations and their indicators in the judgment on the performance, the exploitation of resources, and the provision of relevant information for decision makers.}, keywords = {Resource consumption accounting,Measuring deviations,Louran Hospital,Determination deviation,Classification deviation}, title_ar = {النموذج المقترح لقياس الانحرافات في حساب استهلاک الموارد (RCA) (دراسة حالة على مستشفى لوران) (باللغة الانجليزية)}, abstract_ar = {    بصفة عامة، يمکن القول بأن الأهداف الرئيسية لتطبيق أنشطة التکاليف تنصب حول قياس التکلفة بصورة ملائمة وعادلة ودقيقة ، الرقابة على عناصر التکاليف، وتوفير معلومات تکاليفية ملائمة لمتخذى القرارات. ولقد أظهر العديد من الکتاب والباحثين مجموعة من الإنتقادات نحو قدره المداخل التکاليفية التقليدية (مدخل الحجم Volume-Approach ، مدخل الأنشطة ABC ، ومدخل الأنشطة الموجه بالوقت TD-ABC) فى تحقيق تلک الأهداف. کما أظهر العديد من الدراسات جدوى تطبيق مدخل المحاسبة عن إستهلاک المواردResource Consumption Accounting (RCA) فى هذا النطاق على اعتبار أنه يعمل على دمج محاسبة التکاليف الألمانيةGrenzplan-kostenrechnung  ((GPK ومحاسبة الأنشطة ((ABC. فتمثل هدف البحث فى تطوير نموذج تحليل الإنحرافات عن طريق إستخدام مدخل محاسبة إستهلاک الموارد RCA)) ، وتمثلت منهجيته فى دراسة حالة على مستشفى لوران. وأيضاً وفقاً للمبادئ الأساسية لمحاسبة إستهلاک الموارد (RCA ) فقد قدم البحث إقتراح لنموذج تحليل الأخطاء التى يمکن أن تحدث أثناء تطبيق مدخل محاسبة إستهلاک الموارد . وقد توصلت نتائج البحث إلى أن تطوير محاسبة إستهلاک الموارد لنموذج تحليل الإنحرافات إستناداً على مفاهيمه الجديدة ، مبادئه، رکائزه جعله قادر على توفير معلومات دقيقة تعبر عن الإنحرافات الفعلية لموارد المنشأة . وأيضا کفاءة تلک الإنحرافات ودلالتها بصدد الحکم على تقييم الأداء، إستغلال الموارد، وتوفير معلومات ملائمة لعملية إتخاذ القرارات }, keywords_ar = {محاسبة استهلاک الموارد,قياس الانحرافات,مستشفى لوران,تحديد الانحراف,انحراف التصنيف}, url = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44710.html}, eprint = {https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_44710_65e9e086e317080e75924d42bcb9081c.pdf} }